管家婆工貿(mào)版可以通過(guò)費(fèi)用分配單來(lái)計(jì)算在成品的人工分配,沒有特定的模板,但有多種分配方式可供選擇。 在管家婆工貿(mào)版中,你可以在業(yè)務(wù)處理模塊下找到生產(chǎn)管理,進(jìn)而找到費(fèi)用分配單。費(fèi)用分配單的生成方式主要是選擇完工產(chǎn)品單生成,你可以選擇對(duì)應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目,如人工費(fèi)等。分配方式包括按實(shí)際工時(shí)分配、按定額工時(shí)分配、按驗(yàn)收數(shù)量分配、按照材料金額分配等。你可以根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的分配方式,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將人工費(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成品中。
有用過(guò)金蝶專業(yè)版的老師嗎?生產(chǎn)管理模塊,費(fèi)用分?jǐn)偅趺催€需要手工在excle表格上分?jǐn)偤?,再填到金蝶系統(tǒng)的費(fèi)用分?jǐn)偙砩习。?/p>
老師好 1.我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是買來(lái)幾百個(gè)配件組裝成成品的,但公司屬于工業(yè)生產(chǎn)企業(yè),請(qǐng)問用商貿(mào)版管家婆可以滿足嗎?還是必須用工貿(mào)版管家婆才行呢? 2.我們現(xiàn)在的工貿(mào)版管家婆課件是沒有更新嗎?我們目前是從領(lǐng)料單開始再完工 課件是從任務(wù)單 或派工單來(lái)完工
成本核算,我們公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品工時(shí)無(wú)法統(tǒng)計(jì),(非標(biāo)件,沒有型號(hào)種類多,沒人統(tǒng)計(jì)),如果按照領(lǐng)用材料比例分配直接直接人工和制造費(fèi)用可以嗎,如果可以的話,怎么分?jǐn)偣侥?/p>
老師,請(qǐng)問下,我們的生產(chǎn)工時(shí)沒有人統(tǒng)計(jì),所以無(wú)法按工時(shí)分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用,那制造費(fèi)用要怎么分配到產(chǎn)品成本里面去?
各位老師大家好,我們公司是生產(chǎn)加工制造企業(yè),只生產(chǎn)一種布。然后是料工費(fèi)都在一起攪著呢,沒有生產(chǎn)工藝流程,也沒有專門的人做材料出庫(kù)統(tǒng)計(jì),人工費(fèi)用等統(tǒng)計(jì),我這邊把所有的費(fèi)用給大致算了一下,包括折舊費(fèi),料工費(fèi)等,共計(jì)60萬(wàn),但是這里面還包括沒有完工的產(chǎn)品的料工費(fèi),所以我這樣處理了,老師,看可以嗎,我把這些費(fèi)用給產(chǎn)成品按60%分?jǐn)偭诵?,給在產(chǎn)品按40%分?jǐn)偭诵?,就是機(jī)械上面沒有下來(lái)的那些,我也沒有辦法做處理了,這樣做可能嗎老師,
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第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報(bào)個(gè)體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個(gè)季度開不到30萬(wàn)的1%的普票的個(gè)體。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
老師,往來(lái)科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣啊?看之前會(huì)計(jì)做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個(gè)類似情況怎么識(shí)別
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
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老師,今天9月27號(hào),我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來(lái)賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?