按勞務(wù)報(bào)酬 ,按小于4000減800,大于4000減20%,再往上按20%-40%稅率表扣
中國(guó)公民李某任職于國(guó)內(nèi)某公司,本月收入情況如下:(1)應(yīng)發(fā)工資20000元,個(gè)人負(fù)擔(dān)“三險(xiǎn)一金”4400元,享受專項(xiàng)附加扣除3000元;(2)出版著作獲得稿酬收入70000元;(3)一次性講學(xué)收入4500元;(4)轉(zhuǎn)讓一處原值為200萬(wàn)元的臨街商鋪,取得不含增值稅的轉(zhuǎn)讓收入450萬(wàn)元,支付可以稅前扣除的各項(xiàng)合理稅費(fèi)共計(jì)5萬(wàn)元;(5)出租住房取得租金收入5000元(不含增值稅),房屋租賃過(guò)程中繳納可以稅前扣除的相關(guān)稅費(fèi)200元。已知居民工資薪金累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元的個(gè)人所得稅預(yù)扣率為3%;稿酬所得每次收入超過(guò)4000元以上的,減除費(fèi)用按收入的20%計(jì)算,按收入額70%計(jì)稅,稅率為20%;勞務(wù)報(bào)酬每次收入超過(guò)4000元以上的,減除費(fèi)用按收入的20%計(jì)算,稅率為20%;財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得稅率為20%;個(gè)人出租自有住房所得稅減按10%稅率計(jì)算。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算李某當(dāng)月各項(xiàng)所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳和應(yīng)納的個(gè)人所得稅稅額。
請(qǐng)問(wèn)老師,工資申報(bào)這塊問(wèn)題,怎么解決有5個(gè)物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個(gè)工資表,工資表里面的員工部分有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),由于數(shù)據(jù)沒(méi)辦法及時(shí)跟上,導(dǎo)致增減員沒(méi)有辦法同步。由于之前就沒(méi)有按真實(shí)的申報(bào),所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報(bào),李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個(gè)人可能是用同一個(gè)賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過(guò),我要按實(shí)際的工資表來(lái)申報(bào)個(gè)稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個(gè)頭緒沒(méi)辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒(méi)有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對(duì)于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對(duì)租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過(guò)4000元的扣除20%的免征額。對(duì)于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)說(shuō)話不對(duì)吧?請(qǐng)問(wèn)最新政策是什么呢。謝謝
老師您好,這兩段話矛盾嗎,請(qǐng)老師解答一下,謝謝: 確定一處為工資薪金發(fā)放單位,其他單位為兼職,按照20%繳納個(gè)人所得稅。全部為兼職的,按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”,減除800或者4000以上*20%部分,剩余部分按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。 按照個(gè)人所得稅法第九條、個(gè)人所得稅法實(shí)施條例第三十六條的規(guī)定,納稅人從中國(guó)境內(nèi)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)于取得所得的次月十五日內(nèi),選擇并固定在其中一處任職受雇單位所在地的主管地稅機(jī)關(guān)辦理自行納稅申報(bào). 比如我現(xiàn)在是在三家單位有取得工資,都按工資薪金進(jìn)行了代扣代繳個(gè)稅,而且次年3月已對(duì)個(gè)稅做了綜合匯算。有人說(shuō)不對(duì),只能在一家單位合并領(lǐng)取工資,單位之間開(kāi)票結(jié)算(人力資源勞務(wù)派遣),不知道怎樣對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)最后一問(wèn)的80題,為何D是對(duì)的,股票期權(quán)要交1980元。不是轉(zhuǎn)讓的是上市公司的股票嗎?個(gè)人轉(zhuǎn)讓不是免稅嗎?另外78題,明明張某是出版發(fā)表,為何卻是用特許權(quán)的計(jì)算公式?79題兼職公司免費(fèi)旅游獎(jiǎng)勵(lì), 不是營(yíng)銷業(yè)績(jī)員是按扣掉20%的費(fèi)用,再減掉75%的展業(yè)成本嗎?怎么是按勞務(wù)報(bào)酬了呢?
老師,一個(gè)供應(yīng)商,說(shuō)它是內(nèi)銷企業(yè),不能開(kāi)普通發(fā)票,非要給我開(kāi)專用發(fā)票,我又抵扣不了。為啥內(nèi)銷企業(yè)只開(kāi)專票呢
老師企業(yè)分公司只交工資之類的,總公司做業(yè)務(wù)賬可以一起記到總公司的賬里嗎
重新估計(jì)履約進(jìn)度,為什么要×10%?
電子稅務(wù)局怎么變更報(bào)稅人員
老師,我們買了臺(tái)貨車,是要繳車輛購(gòu)置稅嗎,直接在電子稅務(wù)局里繳嗎
老師,我是自己經(jīng)營(yíng)一家店鋪,現(xiàn)在外賬說(shuō)我我也些票收了錢但沒(méi)開(kāi)票出去!我也不記得了,客戶也沒(méi)找我!我們這個(gè)賬要怎么去做呢?需要及時(shí)回復(fù),謝謝!
一般納稅人的專票和普票的銷項(xiàng)可以合計(jì)在一起,進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣,進(jìn)項(xiàng)普票那部分怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
老師好,如果公司一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是20萬(wàn),那么它的廣告費(fèi)稅前可扣除的是不是20萬(wàn)X15%=3萬(wàn)
老板在自己另一家公司零申報(bào)不發(fā)工資,可以報(bào)銷差旅費(fèi)發(fā)票嗎