?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師,今年生活服務業(yè)是不需要繳納增值稅嗎?那我們確認收入的時候是否要有應交稅費這個科目來計提呢?今年餐飲行業(yè)是不管營業(yè)額是多少都不需要交稅嗎?
您好老師,我們是中公教育(公務員培訓學校),發(fā)生的收入都是學生交的培訓費(現金或刷卡),收入未在對公賬戶體現,對公賬戶里每個月只有幾個員工在里邊交社保,和發(fā)生的幾筆費用。我想問老師1.對公賬戶里沒有收入入帳可以嗎。2.如果按未開票收入入賬的話,我應該交哪些稅,稅率是多少?
我是大學工作人員,2021年稅費我按綜合報稅,要補交1870元,后來同事說按單獨計稅可以少交很多,可是我己經完成補稅操作了(就是已經把錢交了),這種情況下,我還能退了從辦理補稅嗎?年收入(不包括五險一金)10.3萬??! 剛才老師回復我了,請繼續(xù),謝謝??!
老師,小規(guī)模納稅人,學校學生充的飯卡,分別到了個人賬戶,可以區(qū)分預收和確定收入,那還有沖充的水卡澡卡電卡,是直接用在機器上消費的,這個是直接在充值的時候就確認收入嗎?
老師,我們是學校,績效獎金是按學年發(fā)放,現在在計算21-22學年的績效獎金,就是計算個稅這塊,有的按全年一次性獎金收入申報要劃算些,有的填在正常工資薪金總額交的個稅更少,我客戶有的按一次性獎金收入申報,有的按正常工資薪金總額這樣申報嗎?還是要統(tǒng)一口徑,全部只能選擇一樣呢?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
您好,一般計入“其他收入”或“服務收入”科目,屬于非學費類的附加服務收費;通常需要交增值稅,如果是小規(guī)模納稅人(比如大多數學校)一般按3%的征收率交(比如收100元要交3元增值稅),疫情期間可能有優(yōu)惠比如減按1%或免稅,具體看當地政策;民辦或營利性學校更容易被認定要交稅,公辦學校如果只是補卡工本費且符合規(guī)定可能免稅,但補卡同時涉及賬戶恢復、重新開通等服務內容一般就要按“其他服務”交稅,附加稅是增值稅的10%到12%左右,企業(yè)所得稅看學校整體盈利情況
請老師回復我哦
您好,不好意思,我們同時寫的信息,您現在能看到么