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老師你好,公司以前年度賣車出去因為沒有正當(dāng)理由,現(xiàn)在被稅務(wù)按扣除折舊后的價格來補增值稅和企業(yè)所得稅,這個賬會計分錄怎么做呢?

2025-09-25 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-25 17:43

那么補交的增值稅和所得稅,直接計入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1691 追問 2025-09-25 17:44

具體分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-09-25 17:45

借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 ? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 補稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 ??應(yīng)交稅費-未交增值稅 ????? 貸:銀行存款

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快賬用戶1691 追問 2025-09-25 17:46

車是21年的也這樣做嗎?那需要固定資產(chǎn)清理不呢

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齊紅老師 解答 2025-09-25 17:47

當(dāng)年的賬肯定要清理的哈,

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快賬用戶1691 追問 2025-09-25 17:48

當(dāng)年沒有清理,那現(xiàn)在用以前年度來調(diào)嘛

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齊紅老師 解答 2025-09-25 17:50

是的,就是那樣做的

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那么補交的增值稅和所得稅,直接計入利潤分配-未分配利潤
2025-09-25
你好;? ? 補折舊? 然后補做分錄。 在做固定資產(chǎn)清理 。這個有? ?所得就得報增值稅和附加稅以及? 印花稅和企業(yè)所得稅的?
2021-12-21
尊敬的學(xué)員您好!參考一下 小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,享受稅收優(yōu)惠產(chǎn)生的稅會差異,直接調(diào)減應(yīng)納稅所得額,少繳納企業(yè)所得稅即可。會計處理上,只需要根據(jù)企業(yè)實際繳納的稅款金額確認(rèn)所得稅費用即可。賬面無需單獨反應(yīng)稅會差異。
2023-01-15
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-03-11
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022-03-12
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