正數就是貸方,負數就是借方
老師o(^o^)o 利潤分配—為分配利潤+(本月)本年利潤貸方—本年利潤借方=資產負債表當中的未分配利潤期末數 請問這個是本月的嗎 未分配利潤期末-未分配利潤期初=凈利潤本年累計數 對不對啊 有點記不清了
老師,你好,去年年末利潤分配是虧損,會計分錄是借:利潤分配-未分配利潤(正數),貸:本年利潤(正數),總賬上面借方,余額應該用正數還是負數表示呢
老師,合并報表報表項目,年初未分配利潤還是未分配利潤-年初?一個意思嗎? 權益分錄抵消,子公司的未分配利潤與長投抵消是嗎?存在期末數和本年累計數嗎?(未分配利潤、年末未分配利潤)?是不是年末合并報表時就是一筆分錄
請問老師,本年利潤在借方,年末結轉本年利潤到為分配利潤是做 借 本年利潤負數 貸未分配利潤負數嗎?
老師,科余利潤分配下設了兩個二級子科目期末余額均在借方,一個明細科目是未分配利潤,一個是應付股利,那么應付股利借方余額表示啥呢,再就是出具報表時資產負債表未分配利潤取數應該去利潤分配一級數還是取未分配利潤二級數呀?
你好老師,利潤分配二級科目以前年度損益調整和以前年度損益調整有什么不同呢?用以前年度損益調整是不影響當期利潤,影響的是年初利潤嗎還是上年末利潤呢?
老師,加盟店想用我們品牌公司開票,可以嗎?
老師,麻煩給我一個現金流量表。
銷售方發(fā)票沖紅,購買方能看的信息嗎
當出口合同的買方與出口報關單的境外收貨人不一致時,開出口發(fā)票應該開哪個抬頭?
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄,還要做計提嗎
老師你好,公司以前年度賣車出去因為沒有正當理由,現在被稅務按扣除折舊后的價格來補增值稅和企業(yè)所得稅,這個賬會計分錄怎么做呢?
老師,您好!工資表中直接就能算出來個稅,他們是怎么做的,我只有申報的時候才算出來
光伏代理商給農戶裝發(fā)電板,付錢給農戶,農戶不開票這怎么做成本