您好,這個(gè)是要給員工的,是吧
老師,我們收到員工工傷保險(xiǎn)的理賠款應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
購(gòu)買了工傷保險(xiǎn)的員工工傷之后收到社保局賠款的賬務(wù)處理
公司沒(méi)有幫員工買社保,鉭是購(gòu)買了團(tuán)體工傷意外險(xiǎn)怎么記賬呢?
公司給員工購(gòu)買了工傷保險(xiǎn),然后收到了保險(xiǎn)公司的賠款,怎么做分錄
老師,我們單位買了團(tuán)體意外險(xiǎn),有員工受傷了,發(fā)票醫(yī)療費(fèi)用8000元,給員工轉(zhuǎn)了8000元,之后拿發(fā)票去保險(xiǎn)公司理賠,得到保險(xiǎn)公司理賠款9000元,其中有1000元是誤工費(fèi),但是公司也不打算轉(zhuǎn)1000元給員工,我該怎么做分錄?
你好老師,利潤(rùn)分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么不同呢?用以前年度損益調(diào)整是不影響當(dāng)期利潤(rùn),影響的是年初利潤(rùn)嗎還是上年末利潤(rùn)呢?
老師,加盟店想用我們品牌公司開(kāi)票,可以嗎?
老師,麻煩給我一個(gè)現(xiàn)金流量表。
銷售方發(fā)票沖紅,購(gòu)買方能看的信息嗎
當(dāng)出口合同的買方與出口報(bào)關(guān)單的境外收貨人不一致時(shí),開(kāi)出口發(fā)票應(yīng)該開(kāi)哪個(gè)抬頭?
賬套是7月份開(kāi)始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費(fèi)怎么做分錄
賬套是7月份開(kāi)始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費(fèi)怎么做分錄,還要做計(jì)提嗎
老師你好,公司以前年度賣車出去因?yàn)闆](méi)有正當(dāng)理由,現(xiàn)在被稅務(wù)按扣除折舊后的價(jià)格來(lái)補(bǔ)增值稅和企業(yè)所得稅,這個(gè)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,您好!工資表中直接就能算出來(lái)個(gè)稅,他們是怎么做的,我只有申報(bào)的時(shí)候才算出來(lái)
光伏代理商給農(nóng)戶裝發(fā)電板,付錢給農(nóng)戶,農(nóng)戶不開(kāi)票這怎么做成本
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
支付團(tuán)體險(xiǎn),借:管理費(fèi)用80000,貸:銀行存款80000
收到理賠款:借:銀行存款10000,貸:管理費(fèi)用10000
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入好些
收到理賠款:借:銀行存款10000,借:管理費(fèi)用-10000
這樣沖費(fèi)用也可以的
支付團(tuán)體險(xiǎn),借:管理費(fèi)用80000,貸:銀行存款80000 收到理賠款:借:銀行存款10000,貸:管理費(fèi)用10000 支付員工工傷賠償:借:應(yīng)付職工薪酬10000,貸:銀行存款10000 這樣可以嗎?
如果支付給員工,直接這樣做就可以
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
支付再做相反的分錄,不需要按你那樣做
支付團(tuán)體險(xiǎn),借:管理費(fèi)用80000,貸:銀行存款80000 收到理賠款:借:銀行存款10000,借:管理費(fèi)用-10000 支付員工工傷賠償:借:應(yīng)付職工薪酬10000,貸:銀行存款10000 這樣可以嗎?
那你還要計(jì)提到管理費(fèi)用-福利費(fèi)中,要不然這個(gè)應(yīng)付職工就是負(fù)數(shù)了
支付團(tuán)體險(xiǎn),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)80000,貸:銀行存款80000 收到理賠款:借:銀行存款10000,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-10000 支付員工工傷賠償:借:應(yīng)付職工薪酬10000,貸:銀行存款10000 這樣可以嗎?
你這個(gè)應(yīng)付職工會(huì)是負(fù)數(shù),會(huì)有余額的,不能這樣
你還要再計(jì)提一筆
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬
支付團(tuán)體險(xiǎn),借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)80000,貸:銀行存款80000 收到理賠款:借:銀行存款10000,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)-10000 支付員工工傷賠償:借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),貸:銀行存款10000 這樣可以嗎?
這樣可以,這樣寫就平了