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老師,我們公司有一批材料是別人抵賬給的。這會(huì)用賣出去。我要開(kāi)發(fā)票。但是我們沒(méi)有進(jìn)來(lái)這批貨的發(fā)票?我要怎么處理?

2025-09-25 13:54
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 13:54

同學(xué),你好
但是我們沒(méi)有進(jìn)來(lái)這批貨的發(fā)票?
那你入賬了嗎??

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你好,正規(guī)的應(yīng)該做收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,收不回來(lái)的確認(rèn)壞賬。
2021-10-21
沒(méi)有發(fā)票,你做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品匯算清繳納稅調(diào)增
2020-09-07
您好 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款 先暫估入賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本哈
2024-07-04
你好,開(kāi)普票是可以的,專票不可以。
2021-07-09
同學(xué)你好,這個(gè)您 方要多交增值稅;購(gòu)入時(shí)取得普票不能做進(jìn)項(xiàng);銷售要做銷項(xiàng);
2021-07-13
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