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之前接手的時候,像公賬付款業(yè)務(wù),她是在備注欄里寫Ok(這是付款發(fā)票已經(jīng)收到的意思)或者沒寫(可能是沒開票,或者還沒記錄的意思)我現(xiàn)在核對取得發(fā)票,金額是不是對得上?是不是都開完了?然后我就是那那個表格去對嘛,這表格是24年開始記的,前面沒記錄的。我現(xiàn)在那些外賬的應(yīng)付賬款去對?。‘?dāng)時外賬做賬記錄是23年開始的。。。。。這怎么去核對嘛?

2025-09-25 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-25 11:28

是的 你們準(zhǔn)備從幾月份開始做

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快賬用戶6072 追問 2025-09-25 13:15

我是25年2月份開始拿來做的?

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快賬用戶6072 追問 2025-09-25 13:20

老師,本來我接著做,交接的時候,給我每個應(yīng)付賬款發(fā)票余額數(shù)吧??對嗎?是這樣嗎??

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齊紅老師 解答 2025-09-25 13:21

那之前的還要核對嗎?不核對的話,那你從二月份開始之前都不要管了。 是

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快賬用戶6072 追問 2025-09-25 14:40

老師,你的意思,就是前面不要管它了。從我接手開始管嗎?

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快賬用戶6072 追問 2025-09-25 14:41

我現(xiàn)在看外賬的明細(xì),其實也不好對,外賬是22.23年開始做賬呢

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齊紅老師 解答 2025-09-25 14:41

是的對的,是這個意思。

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快賬用戶6072 追問 2025-09-25 14:41

老師,我這樣說,對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 14:43

外賬的就是全部是正確的嗎? 如果對方不給你開發(fā)票的這種呢,在你的賬戶處理里面沒有嗎?因為如果不開發(fā)票的情況下,和你統(tǒng)計的不一致

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同學(xué)你好 計入營業(yè)外就可以
2022-04-08
您好親,稍等一下下哈,我想想
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您好。先按銀行和納稅申報表確認(rèn)無誤做賬,然后就掛往來
2022-09-04
同學(xué)你好 這個可以的 按賬上的來做就可以
2023-01-18
你好!核對余額,看看實際發(fā)票和回款的差額
2023-02-13
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