您好,不需要改,9月把8月的暫估沖掉就可以,然后再用發(fā)票的做正確分錄
9月份打的發(fā)票,日期是9月份,銀行扣款的實際金額發(fā)生在8月份,那么記賬的時候我是把單據(jù)入在8月份還是9月份?
8月份暫估入庫60萬庫存商品,9月份發(fā)票抵扣了30幾萬怎么做賬
老師好!請問工齡是怎么算的呢?比如去年9月份入職的,那么今年的8月份就滿一年了,現(xiàn)在9月份發(fā)8月份的工資,在8月的工資里加進去有問題嗎?還是在9月的工資加?哪個正確?
老師好,我8月份的電費發(fā)票日期是9月的,我入到那個月份合適?就是9月份開的發(fā)票,備注欄里是8月的電費金額這樣的,
7月份和8月份買了20臺售貨機,7月8月沒有入賬,9月份也買了20臺售貨機,發(fā)票是9月份才開的,我就直接9月份入賬40臺,10月份一起折舊可以嗎
老師52題有沒有視頻解析
老師,銷售合同要經(jīng)過老板審核簽字嗎?老板怎么監(jiān)控毛利率?
老師你好,施工單位給農(nóng)民工發(fā)工資走農(nóng)民工工資專戶,可以不簽勞務(wù)合同嗎?
老師,繳納稅收指的是啥。
老師,新買下來的公司藥品許可沒下來呢,不能賣藥,藥品許可下來前的銷售和采購是不是得入到總公司賬上呀
老師你好,公司一般納稅人銷售礦粉,購進水渣進行加工產(chǎn)生礦粉,出售到攪拌站用水泥加工混凝土 請問我們這個水渣購入的時候會有運輸過程中有水份流火產(chǎn)生損耗,請問這種損耗怎么樣賬務(wù)處理 假如購進5000噸,總價款含稅10萬。實際入庫過磅應(yīng)該是4800噸。總金額是10萬 請問入庫憑證。如何賬務(wù)處理當(dāng)中的20噸損耗?是單個表記著還是入庫的時候。
老師你好,經(jīng)營范圍汽車租賃,機械設(shè)備租賃;礦山機械銷售;儀器儀表銷售;機械電氣設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;金屬材料銷售;電線、電纜經(jīng)營;五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備銷售;辦公設(shè)備銷售;金屬工具銷售;金屬制品銷售;日用百貨銷售,機械零件、零部件銷售;勞動保護用品銷售;五金產(chǎn)品零售;辦公設(shè)備耗材銷售;電子產(chǎn)品銷售;塑料制品銷售;橡膠制品銷售;潤滑油銷售;軸承銷售;軸承、這種公司一般起什么名字,名字鑠為,后邊應(yīng)該寫什么公司
老師,老板新買下的購買下的公司,用老板私人的錢給的,之后想從公司賬上把錢拿回來的,應(yīng)該怎么做會計分錄,之前的公司把財務(wù)報表調(diào)賬清零了也沒給財務(wù)軟件上的數(shù)據(jù),老板意思當(dāng)新公司做賬就行,但是這個分錄我不知道得怎么做
做工資表要注意哪些點,比如不按法定節(jié)假日休息的,還有不要交社保的,具體怎么做
出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進項票,所以就沒有退稅,需要交多少附加稅
入庫用紅字把差額沖掉嗎?
不需要調(diào)差額,你全額紅沖掉就可鄧
我用發(fā)票做賬的時候把暫估全沖了?然后用正確的發(fā)票做賬?但是借貸不平呀
你是計入到庫存商品里面,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,是吧
材料入庫,
那你也要把材料暫估多的紅沖掉
就是暫估入賬的金額在9月份發(fā)票來了做賬的時候用負數(shù)給把多入庫的金額沖回去,沖成跟實際入庫,發(fā)票相符的,然后掛應(yīng)付,是這樣的嗎?
就是你說的那個差額,這個也要紅沖掉的
借:應(yīng)付賬款暫估入賬:45.39 -10(差額) 應(yīng)交稅費進項稅額 4.60 貸:應(yīng)付賬款:40 這樣對不?
但你的原材料并沒有少,要沖原材料
你不是把原材料多暫估了嗎
嗯嗯,就是原材料
那這個要沖原材料,把原材料減少