收到房租的手寫收條,不能在稅前扣除
老師您好,我想請(qǐng)問,收到房東開出的房租收款收據(jù)能不能作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證呢
收到一張房租發(fā)票,備注欄沒有寫,能稅前扣除嗎
#問題#請(qǐng)問我們租個(gè)人房子作員工宿舍,水電費(fèi)發(fā)票抬頭開的不是房東名字,這樣我們收到發(fā)票能在稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,我們公司租用個(gè)人的房租支付了租金卻沒有收到房租發(fā)票,是不是不能在稅前扣除這筆費(fèi)用?
老師好,員工在外出差租的房子,收到的物業(yè)費(fèi)收據(jù)能稅前扣除嗎
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對(duì)應(yīng)出口退稅又對(duì)應(yīng)內(nèi)銷嗎?
老師,我現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,印花稅是由于開了房屋出租的增值稅專用發(fā)票,我是9月開的專票,印花稅的稅款所屬時(shí)間寫9月1日至9月30號(hào),可以嗎?
老師,做面食這個(gè)開公司和個(gè)體哪個(gè)交的稅少謝謝
老師,做面食這個(gè)開公司和個(gè)體哪個(gè)交的稅少
老師,我一直不明白個(gè)體戶需要做賬嗎?應(yīng)該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒有接觸過個(gè)體戶的賬
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??! 老師說的沒錯(cuò),入庫是考慮超領(lǐng)的 以下這句話請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么體現(xiàn) 我們也要把這個(gè)金額體現(xiàn)在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報(bào)嗎如果不是我該從哪里得到數(shù)據(jù)填上去