按照你出銷售給對方的價格開
多出口少收匯的,報關單金額是476000,發(fā)票也是476000實際收回47600這個有填寫此處怎么填寫。按照實際收回金額填寫。那美元離岸價格卻還是476000的離岸價格。我怎么填寫呢
老師好,價稅合計金額為100897,按照除以1.01算不含稅收入為99898.02元。但是我把發(fā)票上不含稅收入加起來是99898.03元,為什么會有這個偏差呢?正常嗎?
自2012年1月1日起,卷煙消費稅最低計稅價格核定范圍為卷煙生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售的所有牌號、規(guī)格卷煙。計稅價格由國家稅務總局按照卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)銷售價格扣除卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)批發(fā)毛利核定并發(fā)布。計稅價格的核定公式為:某牌號、規(guī)格卷煙計稅價格=批發(fā)環(huán)節(jié)銷售價格×(1-適用批發(fā)毛利率),卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)銷售價格,按照稅務機關采集的所有卷煙批發(fā)企業(yè)在價格采集期內銷售的該牌號、規(guī)格的卷煙數(shù)量、銷售額進行加權平均計算。也就說卷煙生產(chǎn)企業(yè)有個出廠價格,卷煙生產(chǎn)企業(yè)自己也有批發(fā)價格。但是這兩個都不能作為卷煙企業(yè)計稅的依據(jù)對吧?而是必須由稅務機關去核定一個批發(fā)價格,而計稅依據(jù)是這個稅務核定的價格再??(1-25%),我不太明白計稅基礎一般都是售價,也就稅務核定的價格,為什么1-25%
老師,我們每個季度申報印花稅,都沒有按照當月簽訂合同,而是按照入庫的原輔料、包材、固定資產(chǎn)、低值易耗品,都是按照當月入庫的金額計算稅額的,這樣經(jīng)得起查么?還有就是,我們的工程合同(新建辦公樓),是不是也應該計提印花稅,這部分我們也沒有計提過,是不是也不對
按照財政資金管理要求,我們要對撥付的800萬資金使用績效進行評價,請把你們的財務審計報告交一份過來哈?這個具體是什么意思,沒有懂起呢?我現(xiàn)在也沒有出審計報告?。?/p>
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進項稅票未認證抵扣,所以負債表上的應付稅費科目是負數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個應付稅費負數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個負數(shù)降下來?
個稅申報表在哪里查看
怎么辨別,本月進的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價
外貿企業(yè)可以一張發(fā)票既對應出口退稅又對應內銷嗎?
老師,我現(xiàn)在要申報印花稅,印花稅是由于開了房屋出租的增值稅專用發(fā)票,我是9月開的專票,印花稅的稅款所屬時間寫9月1日至9月30號,可以嗎?
老師,做面食這個開公司和個體哪個交的稅少謝謝
老師,做面食這個開公司和個體哪個交的稅少
老師,我一直不明白個體戶需要做賬嗎?應該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒有接觸過個體戶的賬
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!! 老師說的沒錯,入庫是考慮超領的 以下這句話請老師舉個例子,怎么體現(xiàn) 我們也要把這個金額體現(xiàn)在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報嗎如果不是我該從哪里得到數(shù)據(jù)填上去
零售呢 價格不一樣的 每一個單報一個嗎?
那個按平均單價報就行
后面怎么調整呢
亞馬遜出口報關單價的申報方法如下: 確定實際成交單價:若有外貿合同、商業(yè)發(fā)票,按照上面注明的商品單位價格填報。比如與國外客戶簽訂的合同中,明確某產(chǎn)品每件 10 美元,就以此為報關單價。 無實際成交價格情況:如果沒有實際成交價格,需填報單位貨值??梢詤⒖纪惍a(chǎn)品在國際市場的價格,或者根據(jù)成本加上合理利潤來估算出一個單價。 注意小數(shù)位數(shù):單價如果是非整數(shù),其小數(shù)點后應保留 4 位。 保持單證一致:報關單上的單價要與其他報關資料如裝箱單、發(fā)票等上的單價信息保持一致,避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符引發(fā)海關質疑或查驗。