同學(xué),你好
要建賬的。
可以給除了法人之外的人打款么? 將來(lái)這個(gè)錢(qián)就不還了
那不行的,有風(fēng)險(xiǎn)的
給法人打需要繳分紅稅么?
不用,繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅就行
給外人打需要繳稅么?
給外人打,不合理
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是我們是新辦企業(yè),然后公司賬戶(hù)的錢(qián)不夠?qū)ο轮Ц?,法人從他自己的賬戶(hù)里邊打錢(qián)到公司賬戶(hù),后期回款后再打給法人銀行卡號(hào),這樣的話(huà)法人到時(shí)候需要繳納個(gè)稅么
那我是查賬征收得個(gè)體戶(hù),用個(gè)體戶(hù)去銀行貸款貸了一百多萬(wàn),我外賬處理為借:銀行存款,貸,長(zhǎng)期借款,然后錢(qián)又打給了個(gè)體戶(hù)法人和另外一個(gè)人,另外一個(gè)人是法人的朋友,所以借方其他應(yīng)收款就法人掛了117萬(wàn),還有另外一個(gè)人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問(wèn)這部分其他應(yīng)收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得
那我是查賬征收得個(gè)體戶(hù),用個(gè)體戶(hù)去銀行貸款貸了一百多萬(wàn),我外賬處理為借:銀行存款,貸,長(zhǎng)期借款,然后錢(qián)又打給了個(gè)體戶(hù)法人和另外一個(gè)人,另外一個(gè)人是法人的朋友,所以借方其他應(yīng)收款就法人掛了117萬(wàn),還有另外一個(gè)人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問(wèn)這部分其他應(yīng)收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得?
那我是查賬征收得個(gè)體戶(hù),用個(gè)體戶(hù)去銀行貸款貸了一百多萬(wàn),我外賬處理為借:銀行存款,貸,長(zhǎng)期借款,然后錢(qián)又打給了個(gè)體戶(hù)法人和另外一個(gè)人,另外一個(gè)人是法人的朋友,所以借方其他應(yīng)收款就法人掛了117萬(wàn),還有另外一個(gè)人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問(wèn)這部分其他應(yīng)收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得?
我們是一家小規(guī)模資產(chǎn)管理公司,另一個(gè)公司收回來(lái)不良資產(chǎn),一次性五萬(wàn)轉(zhuǎn)給我們公司,現(xiàn)在就是在做不良資產(chǎn),通過(guò)和律師分成,通過(guò)法院打官司勝訴了回款了,這筆款項(xiàng)24萬(wàn)元法院打入公戶(hù)要怎么做賬,另外怎么繳納稅款,需要繳納哪些稅款
老師,我們是洗浴,用10000元的門(mén)票頂賬了,這個(gè)收入是把票給對(duì)方就就確認(rèn),還是等對(duì)方來(lái)消費(fèi)在確認(rèn)
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計(jì)扣除合同在2025下半年備案,這個(gè)合同能否享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)無(wú)賬亂賬從無(wú)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)人員,外賬是代賬處理,24年開(kāi)始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對(duì)賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來(lái)這個(gè)新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來(lái)笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥?bào)告索引,一開(kāi)始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時(shí),男經(jīng)理直接跟她吵起來(lái)了,但她今天又來(lái)找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說(shuō)我在忙,下午離下班一小時(shí)了,又往我桌子上放了兩本,說(shuō)是急要,讓我編下,我看了一下,沒(méi)坑聲,下班直接走了,老師,會(huì)不會(huì)得罪這個(gè)同事,她是不是覺(jué)得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開(kāi)票如何平賬
老師,公司在平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅的納稅申報(bào)表,也可以在電局下載嗎?
公司內(nèi)部有考核,需要給出5道關(guān)于稅務(wù)的題目。如何給銷(xiāo)售出關(guān)于稅務(wù)的題目?老師們有建議的嗎,
你好,我想問(wèn)一下,2023年做了未開(kāi)票收入,也把稅報(bào)了,當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)收賬款10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9萬(wàn),貸應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1萬(wàn),但是2025年,現(xiàn)在要開(kāi)票20萬(wàn),那我應(yīng)該怎么做賬
24年匯算清繳需要退3.24的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不想退稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該改哪個(gè)報(bào)表,如果是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的話(huà),金額應(yīng)該填寫(xiě)多少?企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額是-34612.75
我用快賬軟件做3月份的賬,本年利潤(rùn)相差579.38元(1-3月的所得稅費(fèi)用數(shù)額),課堂上3學(xué)份的賬,我們算費(fèi)用是沒(méi)有算這一筆的,但是快賬軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),就直接算到費(fèi)用里面了。實(shí)際工作中我們要怎么處理這個(gè)呢
可以給法人打。然后將來(lái)法人再還給個(gè)體戶(hù)?
同學(xué),你好
不用還的