自己學(xué)習(xí)一下自己操作后面的退稅,可以的
請(qǐng)問(wèn)老師可知道在匯算清繳表里能自己選擇抵減以后年度的所得稅嗎,聽(tīng)別人講可以,我沒(méi)找到。就是在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒(méi)做。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。不想退稅,聽(tīng)說(shuō)退稅稅局很可能查賬
老師上午好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司做出口退稅,供應(yīng)商給我開(kāi)了采購(gòu)票,但是后面又單獨(dú)給我們開(kāi)了銷(xiāo)售折扣發(fā)票,我想問(wèn)我還可以用之前全額的采購(gòu)去做退稅嗎
撲老師,我問(wèn)一下,我們有一個(gè)模具是首次出口的,但是模具制作過(guò)程中有個(gè)設(shè)備我們自己工廠沒(méi)有需要外加工的,然后去外面加工的,然后開(kāi)給我們加工發(fā)票,這樣也可以退稅吧?
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒(méi)有自己出口 去年年底有換場(chǎng)地 現(xiàn)在車(chē)間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報(bào)關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報(bào)關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問(wèn)題 因?yàn)榘凑召Q(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項(xiàng)票要和報(bào)關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因?yàn)槲覀兪且徊糠治锪腺?gòu)買(mǎi)發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷(xiāo)后全都可以退了 這樣就不存在報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不一致的問(wèn)題
老師,你好,我是制造業(yè)的,出口了一批鋼材到泰國(guó),自己公司不能出口的,是叫貿(mào)易公司出口的,平時(shí)是收到貿(mào)易公司的貨款,然后開(kāi)發(fā)票給貿(mào)易公司的。貿(mào)易公司拿著發(fā)票,去申請(qǐng)退稅的,然后貿(mào)易公司收到退稅,把退稅部分的錢(qián)打過(guò)來(lái)我公司的公戶(hù)了,這筆退稅的款,不能進(jìn)公戶(hù)把?我這樣操作有問(wèn)題嗎?謝謝
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬(wàn))手里購(gòu)買(mǎi)其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問(wèn)利潤(rùn)分的時(shí)候,員工這1000感覺(jué)沒(méi)有分一半給A 呢
我們公司有個(gè)股東,他給他自己和她老婆從5月份開(kāi)始繳納社保和公積金了,但是一開(kāi)始沒(méi)有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開(kāi)始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅??
公司剛申請(qǐng)下來(lái)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū),如果后期增值稅即征即退的話,開(kāi)票方面有什么要求嗎?
老師,注冊(cè)資金比方說(shuō)是300萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資金繳了400萬(wàn),這個(gè)有問(wèn)題嗎,多出來(lái)的記哪里呀
提前9.30號(hào)前申報(bào),但是我查了年報(bào)在10.31號(hào),現(xiàn)在申報(bào)提示我沒(méi)有權(quán)限訪問(wèn)?我該怎么操作?
老師,想咨詢(xún)下,這張表一般怎么填寫(xiě)?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬(wàn)元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個(gè)登記時(shí)間寫(xiě)注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)間還是稅務(wù)登記時(shí)間
一套退稅資料能收集多少就收集多少,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅認(rèn)證,后面數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成,提交就可以
是的,你的理解是對(duì)的。