9810 模式下小規(guī)模納稅人申請(qǐng)免稅,在不同階段可能需要平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和收款結(jié)算數(shù)據(jù)。對(duì)于銷(xiāo)售單價(jià)和報(bào)關(guān)單有差異的情況,需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。具體如下: 平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和收款結(jié)算數(shù)據(jù):貨物報(bào)關(guān)離境后進(jìn)行預(yù)退稅申報(bào)時(shí),小規(guī)模納稅人通常不需要提供平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和收款結(jié)算數(shù)據(jù),只需帶著報(bào)關(guān)單、物流憑證和形式發(fā)票去電子稅務(wù)局申報(bào)即可。但如果貨物分幾次賣(mài)掉,每次賣(mài)完后則需要補(bǔ)充提交平臺(tái)銷(xiāo)售明細(xì)和收匯憑證。 銷(xiāo)售單價(jià)和報(bào)關(guān)單有差異的處理:如果實(shí)際銷(xiāo)售單價(jià)比報(bào)關(guān)單價(jià)低,按低的單價(jià)計(jì)算免稅額;如果銷(xiāo)售單價(jià)比報(bào)關(guān)單價(jià)高,則需要向稅務(wù)局說(shuō)明情況。
老師 就是小規(guī)模納稅人報(bào)附加稅種的時(shí)候,如果銷(xiāo)售收入已超30萬(wàn),不享受增值稅減免了,那是根據(jù)增值稅全額繳納還是減半繳納? 請(qǐng)問(wèn)一下,如果實(shí)際做賬金額和申報(bào)金額稅金差一分錢(qián)怎么處理?做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整一下嗎?怎么做?
三、計(jì)算問(wèn)答題1某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶(hù)10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在金額欄注明銷(xiāo)售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售給A商場(chǎng)一批貨物,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷(xiāo)售庫(kù)存原材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬(wàn)元;(4)銷(xiāo)售2010年2月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷(xiāo)售額6萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元,已提折舊8萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠);(5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.64萬(wàn)元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額96萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù):支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)第(4)筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的增值稅
老師,這兩種如何申報(bào) 都是小規(guī)模不含稅 1、負(fù)責(zé)填寫(xiě)門(mén)店銷(xiāo)售單,確認(rèn)收入到賬后開(kāi)具普通稅 票; 2、每日登記售后維修和門(mén)店銷(xiāo)售等有關(guān)經(jīng)營(yíng)信息匯總表,核對(duì)整理原始單據(jù),及時(shí)將有關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)主管審核; 3、負(fù)責(zé)編制庫(kù)存商品總賬和明細(xì)賬,及時(shí)完成出入庫(kù) 記錄,定期于財(cái)務(wù)主管核對(duì)賬務(wù)。參與銷(xiāo)售訂單接收、 領(lǐng)導(dǎo)審簽,貨款到賬,開(kāi)具出庫(kù)通知單的工作; 4、負(fù)責(zé)有關(guān)收入、成本、費(fèi)用憑證編制; 5,完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他相關(guān)工作事宜; 6、具備財(cái)務(wù)相關(guān)職稱(chēng)(初級(jí)會(huì)計(jì)師)及良好職業(yè)道 德。 崗位福利:包吃、單休、節(jié)日福利、年終獎(jiǎng) 薪酬待遇:基本工資+提成(根據(jù)銷(xiāo)售情況而來(lái))、實(shí)習(xí)工 資3500 年齡要求:28歲到40歲 老師 我要這家公司面試請(qǐng)問(wèn) 要注意什么
外貿(mào)出口企業(yè)。出口模式0110,價(jià)格fob。問(wèn)題1-知道0110是一般貿(mào)易,9810是出口海外倉(cāng),9710是BTB,9610是BTC。這幾種模式,在財(cái)務(wù)做賬、退稅申請(qǐng)、備案資料整理,都有什么區(qū)別呢?問(wèn)題2-有些訂單會(huì)有海上的運(yùn)費(fèi),有的還會(huì)有海外倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用,但是報(bào)關(guān)還是0110,F(xiàn)OB價(jià)格,那開(kāi)具的海上運(yùn)費(fèi)和海外倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用,可以入賬,作為費(fèi)用支出嗎?怎么做才合理。問(wèn)題3-新和一達(dá)通合作,2n模式出口,0110,F(xiàn)OB價(jià)。收匯是一達(dá)通收匯,退稅是企業(yè)自己申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)0110模式報(bào)關(guān)是否合規(guī),出口發(fā)票,銷(xiāo)售方是自己企業(yè),進(jìn)貨發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方是自己企業(yè),然后用代理證明申請(qǐng)退稅,是這個(gè)個(gè)流程嗎?這個(gè)流程里都有哪些注意事項(xiàng),特別是第一筆退稅,都需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票名稱(chēng)現(xiàn)在開(kāi)不了了嗎
老師你好,因?yàn)樯绫5男抡?,老板要求在?nèi)部員工工資表里工資結(jié)構(gòu)添加一欄社保補(bǔ)助1000元每月每人,就比如張三7000元,其中有1000元被作為社保補(bǔ)助,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候就是單獨(dú)申報(bào)工資薪金7000萬(wàn),沒(méi)有注明社保補(bǔ)貼,這樣的工資表員工簽字了有沒(méi)有法律效力,謝謝
采購(gòu)中秋禮盒送客戶(hù),進(jìn)行可以抵扣,視同銷(xiāo)售
老師,我公司才開(kāi)業(yè)(一般納稅人),沒(méi)有收入,收到發(fā)票專(zhuān)票15000,普票30,,下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)
我們是物業(yè)公司(代收水電費(fèi)),租戶(hù)個(gè)人賬戶(hù)支付水電費(fèi)后要求開(kāi)具租戶(hù)其公司抬頭的發(fā)票,她目前就提供了個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以公司名義租房合同沒(méi)有,能給她開(kāi)公司抬頭發(fā)票嗎
我們公司銷(xiāo)售二手車(chē)開(kāi)發(fā)票金與二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票必須一致嗎
請(qǐng)解決以下案例,資產(chǎn)賬載1000,稅務(wù)500。負(fù)債1000,稅務(wù)500。分別調(diào)增調(diào)減多少。
老師好,一個(gè)這樣的情況,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)今年4月有一筆固定資產(chǎn)重復(fù)入賬了,然后對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)卡片明細(xì)賬已經(jīng)提取了幾個(gè)月的折舊,現(xiàn)在要沖銷(xiāo)之前那張重復(fù)的憑證和卡片,怎么操作?最好走沖銷(xiāo),請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)下
現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)一次刷一次臉嗎,一般都刷誰(shuí)的?
T型賬戶(hù)中,個(gè)人所得稅、印花稅、應(yīng)交城建稅及教育費(fèi)附加全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶(hù)