你好,這個沒有規(guī)定必須在哪兒。你只要有這樣一條就可以了。
你好 之前最早的股東在驗資的時候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)?往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個其他應(yīng)收款 因為之前的股東已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個月底就要把1250萬沖完
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個難題,就是公司前身是搞錳業(yè)的,在市里開發(fā)房地產(chǎn),2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司,而房地產(chǎn)總公司在縣城,分公司在市里,成立時前前法人由于一直開發(fā)不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財務(wù)章使用,在他任職期間也沒有出納、會計做賬,一直自己來支付費用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善,而且現(xiàn)在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費無力支撐,在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費,總公司的會計到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費,可以將錢打到分公司先支付,現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號,將前法人之前個人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時,分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人,所以開不了建行賬
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實繳了50萬(共有6個股東,有4個股東已經(jīng)實繳50萬,這4個股東認(rèn)繳的已實繳完畢),剩下兩位股東未實繳。問: 1.現(xiàn)引進新股東1人,認(rèn)繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計入實收資本還是10萬計入實收資本,10萬計入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬只占股3個點了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個去工傷稅務(wù)變更時候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
你好,老師,公司注銷,借了幾個股東的錢無法償還,如做增資變更(債轉(zhuǎn)股),要在章程和決議上說明是債轉(zhuǎn)股的嗎,變更后處理是不是借其他應(yīng)付款,貸實收資本 (余額多退少補)
管理員發(fā)了2023.6未分配利潤,和2024年未分配利潤截圖給我后,問我2023年股東有沒有借款,我說沒有,他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬,我現(xiàn)在對賬務(wù)進行了查賬,發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬,另一個股東的我們欠他們544.1元,那么現(xiàn)在我覺得可以對沖,相當(dāng)于一個股東的賬平了,另一個股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬,那么有以下問題想請問:1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報表,確實法人掛賬了600多萬,我剛才的情況解釋在上面了,可以沖賬,那我要怎么跟專管員說這個問題好呢 2.如里第一個問題解決了,法人還是會掛賬125.4萬,專管員肯定會覺得是利潤分成,讓交個稅20%,會有這種可能嗎? 3.針對2的問題要如何應(yīng)對?請賈蘋果老師回答,其他人誤接,不然差評加投訴
老師,請問自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)非居民所得申請是什么申請,個人還是公司,如果我是個人申報經(jīng)營所得應(yīng)在哪個模塊申報
老師,小規(guī)模公司,收到對方公司打款,怎么記賬,詳細(xì)些到結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是這里面包含了老板另外一個公司做賬的400,我們倉庫每個月都有3600左右,我可以以這個理由要求老板加工資嗎
請問會計實操里月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,在哪里可以查到一個月的損益科目明細(xì)
本單位是家門診部,部分退費即退收據(jù)中的部分費用,由醫(yī)生按實際消費金額重新開方繳款后,再將原收據(jù)全額退費??缒瓴糠滞速M,HIS系統(tǒng)無法操作退費,直接在后臺按部分退金額進行退款,妥否?
甲給乙開機械鍵盤軸體(機械鍵盤的組成配件),這個配件是甲從另外一家公司采購的,乙給甲開機械鍵盤成品,這屬于環(huán)開發(fā)票嗎
老師你好,公司舊設(shè)備帳上余額9千多,現(xiàn)在打算處理掉同,當(dāng)廢鐵,一般收這些的都不開發(fā)票,這個報增值稅應(yīng)該怎么報
老師就是6月新的賬套,結(jié)果利潤表沒有把4月5月的金額累計起來
取得的定額發(fā)票沒有存根聯(lián),存根聯(lián)被撕走了,蓋的章也只留下一半,可以報銷嗎?
老師解析的200是哪來的。