可檢查 下是否結(jié)轉(zhuǎn)損益,并過賬
老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平,從19年1月開始就不平怎么處理呢?
老師您好,我做完帳之后,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不平,但科目余額表都是平的,這種情況下該怎么找差錯在哪?
老師,公司提供的資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款和長期待攤費(fèi)用兩個科目從去年到現(xiàn)在已經(jīng)一年多了金額始終沒變,請問這種情況合理嗎?不合理的話該怎么去處理?。?/p>
老師,資產(chǎn)負(fù)債表總是不平,資產(chǎn)比所有者權(quán)益,負(fù)債少,應(yīng)該從哪里入手查呢
老師,我24年第一季度的所有稅都交了。沒計提。資產(chǎn)負(fù)債表里顯示負(fù)數(shù)。這種情況第二季度該處理呢老師
補(bǔ)繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊資本認(rèn)繳期限?
按新租賃準(zhǔn)則計入的未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財務(wù)費(fèi)用
老師您好,寺廟建賬會計準(zhǔn)則是選小企業(yè)會計準(zhǔn)則?
老師好!想問下一般納稅人,上個月對方開的專票,這個月已抵扣并且申報完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請問稅務(wù)怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中有一筆是機(jī)動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務(wù),之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分?。?/p>
老師,請問公司給實(shí)物就當(dāng)記福利費(fèi)是嗎