?同學您好,很高興為您解答,請稍等
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
老師您好,公司本月已經(jīng)付款,做的借預付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發(fā)票了,這筆支出是公司的費用,我想把這筆費用放在本月做預提費用付出的金額和取得的發(fā)票金額一致,做借費用貸預付,下月取得發(fā)票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
老師,關于預付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務費,等)就要計入預付賬款,然后在支付的當月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務處理呢?需要做預付賬款和預付賬款的攤銷嗎?
老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應收款-22000 貸銀行存款-22000,當時是沒有發(fā)票入賬,后面又做了筆借管理費用-研發(fā)支出-22000 貸預提費用-高新服務費 現(xiàn)在發(fā)票來了,我要入賬,該怎么做, 借:預提費用-高新服務費 22000 應交稅費進項稅額-640.78 貸:其他應收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
營業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
老師我問下,合同沒約定付款時間,但票己開出,一般是對方收到票后多長時間付款的? 有沒相關規(guī)定?
進口煤炭,國內(nèi)銷售,涉及哪些賬務處理,賬務及稅務需要注意什么
什么是預提費用?給我舉例說明一下
您好,暫估入賬(未取得發(fā)票):借:管理費用 貸:銀行存款 補發(fā)票后調(diào)整:借:銀行存款 貸:管理費用(紅沖) 借:管理費用 貸:銀行存款(按發(fā)票重新入賬) 建立臺賬管理:登記支付日期/金額/費用類型/責任人/補票狀態(tài) 稅務處理:匯算清繳前未補票需納稅調(diào)增
老師目前寺廟沒有做稅務登記
?您好,寺廟沒辦稅務登記的話,得先看是正規(guī)宗教場所還是民間廟宇。正規(guī)宗教場所(比如佛教寺院)的香火錢等收入一般免稅,但必須辦稅務登記?。民間廟宇不登記可能被罰款,還開不了正規(guī)發(fā)票?。 登記要帶場所證明、負責人身份證和銀行賬戶,去稅務局或網(wǎng)上辦?。就算沒收入也得零申報,不然可能被查?。
目前費用報銷單是8月份的后面沒有附發(fā)票,按暫估入賬,借:管理費用 貸:銀行存款;后期補發(fā)票回來紅沖然后按發(fā)票日期從新入賬嗎?
?您好,是的,8月費用報銷單未附發(fā)票時先暫估入賬:借:管理費用 貸:銀行存款?。收到發(fā)票后需紅沖原分錄(借:管理費用 貸:銀行存款 紅字)?,再按發(fā)票日期重新入賬(借:管理費用 貸:銀行存款)?。注意匯算清繳前必須取得發(fā)票,否則需納稅調(diào)增?。
好,老師還有就是中醫(yī)診所是小規(guī)模,開發(fā)票的話是怎樣開具?治療收入和中草藥收入開一起稅率一樣嗎
那發(fā)票回來不需要再改費用報銷單的日期,只是紅沖和補分錄
?您好,中醫(yī)診所作為小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票時需注意:治療收入?(如診療費)和?中草藥收入?若分開核算,治療收入通常適用3%征收率(2025年現(xiàn)行政策),中草藥收入若為自產(chǎn)自銷可免稅?;若合并開具,需按3%征收率統(tǒng)一計稅?。 若月銷售額≤10萬(季≤30萬元),可免增值稅,發(fā)票稅率欄填“免稅”?;若超起征點,按1%征收率開具(2025年政策延續(xù))?。 暫估入賬后,取到發(fā)票只需紅沖原分錄(借:管理費用 貸:銀行存款 紅字),再按發(fā)票金額重新入賬,?無需修改報銷單日期??。
中草藥不是自產(chǎn)自銷的,分開開發(fā)票稅率是多少?如果季度超出30萬合并開是按3%稅率交稅還是1%?
?您好,中草藥非自產(chǎn)自銷時,分開開發(fā)票的稅率如下:小規(guī)模納稅人?: 治療收入(如診療費)適用3%征收率(2025年現(xiàn)行政策)?;中草藥銷售若為外購再銷售,稅率也為3%?。 季度超30萬合并開票?:若合并開具,需按1%征收率計稅(2025年小規(guī)模納稅人減按1%政策)?。
那如果是一般納稅稅率怎么開?
?您好,小規(guī)模納稅人?:治療收入(診療費)和中草藥收入(非自產(chǎn)自銷)?分開開票?,稅率均為3%?。 季度超30萬?:合并開票按1%征收率交稅(2025年政策)?。 一般納稅人?:治療收入(醫(yī)療服務)適用6%稅率,中草藥銷售(外購)適用9%或13%(視情況)?。 發(fā)票紅沖?:紅沖后無需改報銷單日期,直接補分錄即可?。