若 87500 元是1 個月內(nèi)的租金(租賃期≤1 個月),一次性記 “管理費用” 沒問題,分錄正確; 若 87500 元是超過 1 個月的租金(比如季度、半年),則需按租賃期分攤,不能一次性入費用 —— 應先借 “預付賬款” 87500,貸 “銀行存款” 87500,再每月按分攤額借 “管理費用”,貸 “預付賬款”,確保費用匹配所屬期間。
老師我們公司是辦公室和廠房都是經(jīng)營租賃來的,一個月租金26667元,其中辦公室有2間,其他是廠房,我房租是一次性支付了5年的,現(xiàn)在每月攤銷,要怎么分攤,是管理費用一部分,生產(chǎn)成本一部分嗎?
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時分錄借預付賬款貸銀行存款,月末分攤租金時借管理費用貸預付賬款對嗎
老師,8月支付員工體檢費時沒收到發(fā)票,前會計做了借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個月收到多余的體檢費退款,我做的是:借:管理費用-辦公費(紅字),借:預付賬款,這一筆就相當于調(diào)整了前會計做錯的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費用-辦公費,貸:預付賬款,這樣做對嗎
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機動摩托車的
老師您好,一員工補交一個月社保,個人部分8月份工資扣兩個月,那么個稅申報時,社保金額也是按照2個月的金額填寫嗎?
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤年初和年末的差與利潤表中累計凈利潤相差了所得稅匯算清繳補繳的稅款,需要調(diào)整嗎?
幾個項目的水泥發(fā)票可以開成一張嗎?
9月申報的是稅款所屬期8月的個稅嗎
個體戶剛申請的開票,怎么確定成功了呢,就是可以開票的狀態(tài)。
老師,請問年薪25萬和年薪20萬的個稅要繳納多少
個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊100萬,A實繳40萬,占股40%,其他股東未實繳,轉(zhuǎn)讓時所有者權(quán)益60萬,轉(zhuǎn)讓價格60萬,個人所得稅A自行承擔。請問賬務處理?
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實際費用【境內(nèi)自行研發(fā)費用+委托境內(nèi)機構(gòu)】 還是指加計口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費用+委托境內(nèi)機構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機構(gòu)研發(fā):實際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
問題現(xiàn)在已經(jīng)是8月了,這個費用支付的是2-8月的費用,時間已經(jīng)過了,這是以前應該攤銷的,也是要分攤嗎