出售的時候還是按13%計(jì)算交增值稅
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個月中秋節(jié)我公司給某機(jī)關(guān)送禮5000元,因當(dāng)時沒有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元,會計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計(jì)5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細(xì)為 茶葉,單位一斤,小計(jì)2000元) 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計(jì)1500元,) 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元,小計(jì)1000元) 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計(jì)500元) 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報廢了,我們賣給報廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進(jìn)這兩臺車,當(dāng)時未抵扣進(jìn)項(xiàng),請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項(xiàng)目是什么?謝謝
2.海翔飯店2014年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①6月1日,飯店從工商銀行提取3000元現(xiàn)金。②6月1日,飯店購入一套中央空調(diào)設(shè)備,價款120000元,發(fā)生安裝費(fèi)3600元,6月18日安裝完畢投入使用。該項(xiàng)中央空調(diào)可以使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值是2400元。③6月1日,飯店取得土地使用權(quán),支付價款1000800元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。該土地使用權(quán)可以使用50年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。④6月5日,飯店委托銀河證券公司從上海證券交易所購入A上市公司股票200萬股,管理者將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。該筆股票投資在購買日的公允價值為400萬元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用2萬元,購買股票款402萬元。⑤6月10日飯店購入大米10000千克,單價4元/千克,金額40000元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,發(fā)票已收到,大米已驗(yàn)收入庫。⑥6月12日飯店的廚房從倉庫領(lǐng)用100千克大米,單價4元/千克,金額400⑦6月30日,出納盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盤虧1000元,經(jīng)查明,出納員李娜負(fù)有一定責(zé)任,應(yīng)責(zé)其賠償700元,剩余300元,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作當(dāng)期費(fèi)用。當(dāng)日收到李娜的現(xiàn)金賠償700元。(1)請編制三洋公
老師好,請問有家單位,是一般納稅人,現(xiàn)在既有開簡易征收的3%的安裝費(fèi),又有開13%的成品銷售發(fā)票,現(xiàn)在有一張公司的費(fèi)用發(fā)票是買了一臺辦公電腦,是13%的專用發(fā)票,這張電腦發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以允許全額抵扣的吧?
老師,公司出納兼采購,在食堂采購報銷這一塊有點(diǎn)亂,買菜的時候沒有發(fā)票,出納只有一個付款記錄,有時候會有一張收據(jù),公司規(guī)定累計(jì)一個月才可以報銷,請問:1、報銷單后面附收據(jù),再附付款記錄就可以了嗎?2、每天采購回來后需要辦公室主任核對一下,請問她在哪個位置上簽字?(不是所有的都有收據(jù)),是累計(jì)一個月在報銷單上直接簽字嗎?
老師好,電影院的放映設(shè)備算電子設(shè)備吧?折舊是三年嗎?
老師個人所得稅是不是有個免6萬的什么起征點(diǎn)的
求總公司和分公司之間的賬務(wù)處理??偡止径悇?wù)上是怎么申報的?總公司財務(wù)報表報的是合并數(shù)據(jù)嗎?分公司報的是分公司所發(fā)生的費(fèi)用和成本?分公司沒有收入??偣久吭聲D(zhuǎn)備用金給分公司。
殘保金的計(jì)算基數(shù)是什么時間期間的人數(shù)和工資啊
港資企業(yè)是否可以在大陸購置房產(chǎn)?
老師請問一下,我每個月申報個稅表里的數(shù)據(jù)是不是得跟銀行存款支出的數(shù)據(jù)要相同?
樸 老師您好 公司賬上其他應(yīng)收款建賬期初余額300萬借方余額 注冊資金300萬 應(yīng)該是錢讓老板拿了 這個要怎么處理 拿錢的應(yīng)該是以前的老板 后面做股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的老板 這要怎么處理?
老師,我購買草皮,用于公司工廠場地建設(shè) 我是一般納稅人,對方開自產(chǎn)自銷給我,我可以抵扣增值稅嗎
小規(guī)模納稅人免稅30萬是不含稅收入還是含稅收入?
已經(jīng)過所屬期,勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)能撤銷嗎
為什么呢,飯店屬于營改增的企業(yè)吧,2016.5.1日才營改增的呀,之前都是繳納營業(yè)稅的,繳納營業(yè)稅的企業(yè),2016.5.1日前也是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的吧
以前都沒有抵扣的,那么現(xiàn)在就可以按3%開普票,減按2%計(jì)算增值稅