那個要跟客戶溝通你需要什么功能,增加功能要付費的
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應付賬款-暫估,應交稅費-待抵扣進項稅額(負數(shù)的金額),應交稅費-進項稅額,貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師你好,我主要想了解金蝶云星空鏈塊,正常公司是怎么個使用法和供應鏈流、費用審批、成本核算流程和實際結(jié)合?我們公司現(xiàn)在只開啟供應鏈模塊; 因為我們現(xiàn)在是供應商和客戶用供應鏈模塊,總務購入的一些生產(chǎn)耗用品也是入采購鏈,然后一些雜費走OA,正常整個系統(tǒng)運營應該是怎樣的?
老師,我們是一個建材公司,我們采購的水泥,用發(fā)票和對賬函做原始憑證可以嗎?對賬函是發(fā)票金額的明細數(shù)據(jù),有對賬函,還需要入庫單嗎?
郭老師您好!出納也是領導也是采購,每次從公賬提現(xiàn)付款,購買材料和其他費用,1.這個單后面會怎么樣啊 2.我這邊是做內(nèi)賬,每次就微信付款憑證材料的有入庫單?這樣就可以嗎 3.外賬那邊對于這個提現(xiàn)也沒有問這個提現(xiàn)干嘛用!估計那邊就這樣一直掛著,他這樣后面會怎么樣???
老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,我們存貨計價采用月末一次加權(quán)平均法,今天我對一張收到鋼筋的采購入庫單做了采購發(fā)票在該采購發(fā)票上填入了實際采購價款,并且對該采購發(fā)票做了外購入庫核算后采購價款即反寫入與其關聯(lián)的采購入庫單中,我對這張采購發(fā)票生成了記賬憑證,我想問老師的問題是:我們本月后續(xù)還會繼續(xù)采購這種型號鋼筋價格會有所波動,因為后續(xù)采購價格會有所波動,所以期末的時候,我們還能不能對這張已經(jīng)生成了記賬憑證的采購發(fā)票再重新做入庫核算了????!謝謝!!
結(jié)息,利息收入分錄什么
來發(fā)票沖以前暫估的水泥數(shù),怎么做賬
老師,我制作簡歷,要兩頁,為什么無法插入第二頁,插入文本框也沒法顯示第二頁
老師,就是我們有個與景區(qū)合作Npc項目用A營業(yè)執(zhí)照,還有一個是在景區(qū)賣飲料 零食用得是B營業(yè)執(zhí)照。然后應該A公司買的帳篷,但是開成了購買方是B公司買帳篷了4萬。但是B公司也可以用這個帳篷。可是A公司就需要找成本費用票,他找的是B公司的零食 水 ,購買方寫的是A公司,我做了A公司福利費。這樣是不是 不合理。是不是應該發(fā)票紅沖重開,那要是上個季度開的可以紅沖嗎,應該都做賬了
師,公司采購13%的專票含稅價100,如果3%的專票、普票、不開票的話分別應該多少錢才合理呢,麻煩給算法給我寫一下
報關公司報關的時候?qū)戝e公司名,導致海關繳款書上面公司名字另外一家,我們公司付的款?,F(xiàn)在進口增值稅沒辦法抵扣,該怎么去變更,讓繳款書作廢,上海關重新開一張正確的給我們?
老師,你好,9月份社保系統(tǒng)醫(yī)保調(diào)整,繳納金額比上個月少了19.2,我是按系統(tǒng)調(diào)整后的金額繳納還是需要我自己再調(diào)整?小規(guī)模納稅人
老師,餐飲業(yè),電費是做銷售費用--水電費,還是直接入主營業(yè)務成本呢
開辦費,和工本費,都計入財務費用手續(xù)費行嗎
請問我們是煤炭行業(yè),煤礦是建設期,購入的原材料使用的資金,現(xiàn)金流量報表項目應該怎樣填列?井說的詳細一些十分感謝
為什么金蝶云星空生成憑證,會生成一個業(yè)務憑證和總賬憑證,有什么區(qū)別嗎?
每個版本功能不同,很正常的哈。你需要什么功能直接跟你的金蝶客服溝通哈