朋友您好,這個得讓總賬改哦,把暫估加上去,不暫估,如果用掉了,會變成負庫存的
老師,我們生產型企業(yè),關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們生產型企業(yè),關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數據進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調系統(tǒng)數咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領料就是我7月的耗用?,F在看這意思主要把材料實際結轉
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾, 委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數據進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調系統(tǒng)數咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領料就是我7月的耗用。現在看這意思主要把材料結轉出來
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾, 1、現在材料單價我給系統(tǒng)工程用最新采購單價作為8月期初單價,采購進來和生產領料就用月末加權平均單價讓ERP計算。還不知道結果算出來準不準。我沒來前系統(tǒng)是算不了成本的,簡單說就下單采購基本業(yè)務而以 2、意思我把老師這模版結果算出材料費,人工費、制造費用給全盤改她7月的財報就行了。材料進銷存和成品進銷存暫時不給她對吧 3、那我晚點把公司做幾類產品補充好。不做的就不填了吧。老師說的核算成本表類似合適你發(fā)給那個日企模版差不多對吧。 4、老師看我生產Bom截圖這里的用量結果是不是乘錯了,應是乘組成量而不是批量吧。 5、老師是不是我司成本核算挺簡單的,現在是用品種法核算。之前我還想用分步法分項結轉那太復雜了,半成品又不賣的
建筑施工公司,光做勞務,人工費的比例是多少?
老師,您好,北京地區(qū)跨區(qū)的建筑服務要不要預繳增值稅?
老師可以講一下工業(yè)按品種法分配計算成本嗎?
公司賣出二手車怎么繳稅
自己家公司交給代賬了,想給自己開通辦稅員(不報稅)身份可以嗎,怎么開通
老師,殘保金申報的在職職工工資總額是個稅申報系統(tǒng)的數據嗎
代扣代繳個稅如何算呀
老師,請問生產廠區(qū)用的安全帽和反光馬甲,怎么做分錄?走勞保吧
老師:工資從5月到8月都是0零申報的。這個月申報不通過。咋辦?這個公司暫時沒有營業(yè)。只是注冊了一下
樸老師,品質經理經理放管理費用還是制造費用 還有工程部放管理費用還是制造費用,1個主管和助理,5個技術員
現在基本制造業(yè)不都是這樣嗎?如果暫估怎么做的過來
才不是呢,是這樣操作的 202X05本月末從業(yè)務系統(tǒng)里導出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。