你是一般納稅人就是13%,小規(guī)模是1%
你好,這個(gè)月賣廢品收入10w,報(bào)稅按照10w報(bào),還是10w/1.13報(bào)啊,謝謝
運(yùn)輸公司當(dāng)廢鐵報(bào)廢汽車取得現(xiàn)金收入,申報(bào)無(wú)票收入按多少稅率開(kāi)具無(wú)票發(fā)票。
老師:公司賣廢料的收入 放營(yíng)業(yè)外收入 按無(wú)票收入申報(bào)可以嗎
老師我們賣廢品的收入怎么做賬,報(bào)稅的話填哪個(gè)表。填無(wú)票收入正常交稅嗎
我公司銷售不動(dòng)產(chǎn),計(jì)稅價(jià)高于交易價(jià)格,在增值稅申報(bào)中,收入按照計(jì)稅價(jià)記收入,我賬面又按照實(shí)際交易記收入,按照這個(gè)收入申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的話,年度財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅收入不一致,應(yīng)該怎么辦
老師,我們是零食家電行業(yè),公司有一般納稅人8家 ,還有一些門店小規(guī)模,以前都是代賬做的,現(xiàn)在要接回來(lái),老板要我先看下代賬申報(bào)資料和報(bào)表,要我提一些建議,怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)這些
請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)公司沒(méi)有實(shí)繳出資,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平賬
我公司以前處以停工狀態(tài),現(xiàn)在生產(chǎn)前需要維修,維修用的出庫(kù)材料計(jì)入制造費(fèi)用的話當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)的話,月末的資產(chǎn)負(fù)債表不平
銀行手續(xù)費(fèi)一年去開(kāi)一次票,開(kāi)專票怎么做賬,銀行手續(xù)費(fèi)是不是6個(gè)點(diǎn)呀,假設(shè)我的手續(xù)費(fèi)是一年10600元,那么這個(gè)是不是開(kāi)專票給我就是不含稅金額10600/1.06=10000元呀,然后進(jìn)項(xiàng)稅就是10000*0.06=600元呀,那么這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢,因?yàn)槠綍r(shí)12個(gè)月的手續(xù)費(fèi),因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制,平時(shí)已經(jīng)做賬了,年底開(kāi)回來(lái)的專票,專票上金額是10600元,但是因?yàn)槠綍r(shí)已經(jīng)把10000元(財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)做完了),這個(gè)時(shí)候年底是不是只要做一個(gè)借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600,貸什么呢,還是說(shuō)先沖減費(fèi)用 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用10600呀,應(yīng)該怎么做賬呢,票是怎么開(kāi)來(lái)的,平時(shí)我們做費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)是含稅的吧
老師,以前企業(yè)是一般納稅人時(shí)進(jìn)的原材料稻殼已經(jīng)風(fēng)化腐蝕,現(xiàn)在是小規(guī)模,如果現(xiàn)在做損失那當(dāng)時(shí)的進(jìn)行稅還用處理嗎,還是就按賬面價(jià)值做損失就行
老師好,請(qǐng)問(wèn)門診對(duì)外開(kāi)給患者的電子普票如何開(kāi)具?
老師,發(fā)票增額可不可以不上傳合同,對(duì)方公司不愿意確認(rèn)合同
公司賣了電纜加上運(yùn)費(fèi)3萬(wàn),運(yùn)費(fèi)和電纜可以分開(kāi)開(kāi)票嗎?
老師 公司想從外面租賃打印機(jī)一年 需要簽合同嗎
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)人員交接,包含哪些內(nèi)容?
那報(bào)稅的話銷售額是多少
按上邊說(shuō)的稅率換算為不含稅銷售額