若 8 月無(wú)特殊免稅銷售額扣除項(xiàng)目,第一張表(7 月)更對(duì),第二張可能誤填。可核對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù),確認(rèn)銷售額及扣除項(xiàng)目情況后修正。
老師這兩個(gè)申報(bào)的 不一樣嗎?280是不是兩個(gè)表都要填寫呢
未票收入 專票13%的,一般貨物,在申報(bào)表上是怎么填寫? 填寫哪幾個(gè)位置,深圳地區(qū)
老師,我單位是民營(yíng)醫(yī)院免征稅企業(yè),因?yàn)閯倓傇摓橐话慵{稅人,申報(bào)時(shí)我不知道都填寫哪幾個(gè)表和不知填在那些位置。
填完企業(yè)匯算清繳后,點(diǎn)擊申報(bào),出現(xiàn)這個(gè)窗口,老師能幫我看看是什么情況嗎?這兩個(gè)報(bào)表的這列都顯示是0,我不知道是哪里填報(bào)有問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)要怎么改?
郭老師,經(jīng)濟(jì)普查以千元為單位你看我寫的對(duì)嗎,比如1113052.62,填寫1113.05268,這個(gè)表一般是保留兩位嗎?表上沒(méi)寫明保留數(shù),第一次填寫的
老師,我們是零食家電行業(yè),公司有一般納稅人8家 ,還有一些門店小規(guī)模,以前都是代賬做的,現(xiàn)在要接回來(lái),老板要我先看下代賬申報(bào)資料和報(bào)表,要我提一些建議,怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)這些
請(qǐng)問(wèn)新開公司沒(méi)有實(shí)繳出資,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平賬
我公司以前處以停工狀態(tài),現(xiàn)在生產(chǎn)前需要維修,維修用的出庫(kù)材料計(jì)入制造費(fèi)用的話當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)的話,月末的資產(chǎn)負(fù)債表不平
銀行手續(xù)費(fèi)一年去開一次票,開專票怎么做賬,銀行手續(xù)費(fèi)是不是6個(gè)點(diǎn)呀,假設(shè)我的手續(xù)費(fèi)是一年10600元,那么這個(gè)是不是開專票給我就是不含稅金額10600/1.06=10000元呀,然后進(jìn)項(xiàng)稅就是10000*0.06=600元呀,那么這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢,因?yàn)槠綍r(shí)12個(gè)月的手續(xù)費(fèi),因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制,平時(shí)已經(jīng)做賬了,年底開回來(lái)的專票,專票上金額是10600元,但是因?yàn)槠綍r(shí)已經(jīng)把10000元(財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)做完了),這個(gè)時(shí)候年底是不是只要做一個(gè)借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600,貸什么呢,還是說(shuō)先沖減費(fèi)用 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用10600呀,應(yīng)該怎么做賬呢,票是怎么開來(lái)的,平時(shí)我們做費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)是含稅的吧
老師,以前企業(yè)是一般納稅人時(shí)進(jìn)的原材料稻殼已經(jīng)風(fēng)化腐蝕,現(xiàn)在是小規(guī)模,如果現(xiàn)在做損失那當(dāng)時(shí)的進(jìn)行稅還用處理嗎,還是就按賬面價(jià)值做損失就行
老師好,請(qǐng)問(wèn)門診對(duì)外開給患者的電子普票如何開具?
老師,發(fā)票增額可不可以不上傳合同,對(duì)方公司不愿意確認(rèn)合同
公司賣了電纜加上運(yùn)費(fèi)3萬(wàn),運(yùn)費(fèi)和電纜可以分開開票嗎?
老師 公司想從外面租賃打印機(jī)一年 需要簽合同嗎
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)人員交接,包含哪些內(nèi)容?
那個(gè)第二項(xiàng)免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額是什么意思?
“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”,是指在計(jì)算免稅銷售額時(shí),按照相關(guān)稅收政策規(guī)定,從免稅項(xiàng)目的全部銷售額里,實(shí)際扣除的特定項(xiàng)目金額。比如,當(dāng)企業(yè)銷售的免稅農(nóng)產(chǎn)品,存在部分成本或費(fèi)用等符合政策要求可扣除的情況時(shí),這部分可扣除的金額就會(huì)填在此處。但一般單純的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售,通常沒(méi)有這類需要扣除的項(xiàng)目,此時(shí)該欄應(yīng)填0。
這個(gè)公司是A級(jí)納稅人,如果我更正申報(bào)8月的增值稅報(bào)表,這個(gè)級(jí)數(shù)不會(huì)降成B級(jí)吧?
一般不會(huì)直接從 A 級(jí)降為 B 級(jí),但若更正因偷逃稅款等嚴(yán)重違規(guī),或頻繁因自身核算不規(guī)范更正,可能影響納稅信用評(píng)價(jià),存在降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。
頻繁更正是指一個(gè)月更正幾次?我一年內(nèi)更正10次以內(nèi)應(yīng)該不算頻繁更正吧?
同學(xué)你好 這個(gè)不算