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老師,您好!已發(fā)貨未開票,做會計憑證的時候,對應的銷項稅額的科目也是“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”嗎?

2025-09-09 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-09 08:52

是,對應的銷項稅額的科目也是“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”

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快賬用戶4480 追問 2025-09-09 08:53

報稅的時候填入未開票收入那里是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-09 08:55

是的,報稅的時候填入未開票收入那里

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快賬用戶4480 追問 2025-09-09 08:55

那以后如果開票了,會計憑證不用處理?未開票收入里填對應的負數是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 08:57

是的,你的理解是對的。

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是,對應的銷項稅額的科目也是“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”
2025-09-09
你好,月末看應交稅費-應交增值稅的期末如果在借方,是留抵,不用做分錄,如果在貸方,是要交增值稅,才做轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-02
同學你好,銷售方開具的普通發(fā)票,銷項稅額也是計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額科目是嗎?——銷售方如果是一般納稅人,是的;
2021-01-08
進項是借方發(fā)生額。銷項是貸方發(fā)生額
2021-05-19
不結借應交稅費應交增值稅銷項 貸銀行存款 繳納做這個
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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