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申報增值稅的時候未開票銷售額,在哪一列填報

2025-09-08 14:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-08 14:14

您好,你們是一般人還是小規(guī)模?

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快賬用戶9458 追問 2025-09-08 14:15

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-09-08 14:17

在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》附列資料(一)第5至6列“未開具發(fā)票”欄對應行次填報。

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快賬用戶9458 追問 2025-09-08 15:02

提交申報表的時候提示有異常,意思是說,附表一第一列沒有數(shù)據(jù),主表卻有數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2025-09-08 15:04

你把附表一第一填上這個數(shù)據(jù)就可以

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快賬用戶9458 追問 2025-09-08 15:05

忽視上面的提示么

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齊紅老師 解答 2025-09-08 15:08

你把附表一拍我看下

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快賬用戶9458 追問 2025-09-08 15:20

提交了,就是在第五列那里,填了未開票金額(不含稅)

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齊紅老師 解答 2025-09-08 15:22

好的,只要申報了,就沒事,

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季度銷售額在45萬以內(nèi)的在第十欄填寫, 如果超過的在第一欄和第三欄。
2022-04-08
你好,填入代開專票一欄次的呢
2020-10-10
郝,只需要填寫第一行就可以的。
2021-09-03
這個按照你們軟件上生成的為準
2021-09-03
您好 附表一未開票銷售貨物對應13%稅率欄次
2022-04-13
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