是稅局要求更正以前年度增值稅 ?
老師好,發(fā)現(xiàn)房地產開發(fā)公司無票收入租金2019至2020年沒申報過增值稅,一年96000元,房產稅,印花稅有申報?請問一年96000元無票收入要補報嗎?怎么收增值稅?
民辦非盈利小學,增值稅免稅,之前年度的學費收款沒開發(fā)票,本年補開了,但是導致開票收入大于所得稅申報收入,電子稅務局提醒異常,現(xiàn)在想通過更正以前年度增值稅報表,填寫未開票收入,今年補開票的,負數(shù)沖更正后的未開票收入,這樣行不?完了之后,風險提示,就確認無誤,行不?
建筑行業(yè)以前年度確認收入沒有開票,申報增值稅時填寫在未開票收入欄,現(xiàn)在才開票,請問要怎么做賬?
以前年度收到的預算租金收入,19年至22年合計有70萬,沒有確認收入申報增值稅。請問賬上現(xiàn)在確認收入到以前年度損益未分配利潤科目里面后,增值稅申報表是直接確認在本月申報,還是要確認到以前年度的每個月分別確認收入更正申報增值稅申報表。又或者不用更正以前年度的增值稅申報表?
以前年度有無票收入, 沒有開通增值稅,現(xiàn)在要補申報增值稅,怎么辦
老師,報個稅顯示上一屬期未按6萬扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒有合同的情況下,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)進行申報?
老師,公司買超市購物卡給客戶,記在招待費下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個月購入的電腦暫估入賬,這個月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎設施配套費記錄什么科目
個稅5000的扣稅標準是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標準就是4531
老師好!本來2025年第二季度是虧損的,這個月把6月份個稅更正申報了,那所得稅報表和財務報表是不是也要更正申報?
老師,代賬給我家做的賬預付款有十幾萬,實際上根本沒有那么多,我怎么調回來?
老師麻煩問一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務招待費里嗎,謝謝老師
暫時沒有要求,要求更正24年度,這個情況是22年度,考慮要不要一起操作了
可以 可以一起操作的
那之前增值稅都沒有啟用,怎么申報呢?
之前增值稅都沒有啟用,可以并入24年度,或先不管了。
好的,那先不管了
好的,祝你工作順利!