你好,以后不需要給對方提供服務(wù)的,轉(zhuǎn)營業(yè)外收。
老師,您好,我們公司收到一筆運費款,因為換了賬套還有人員對接的不好,這筆運費在當(dāng)時開票了財務(wù)做了應(yīng)收,確認了收入和稅 但是我們目前開啟新的賬,之前的應(yīng)收就沒有銜接過來,那我們后收的這筆款怎么做賬務(wù)處理
我們有筆賬 2月份時候 打給山西的一個客戶公司測試賬戶用 數(shù)額很小 7.28元 之前財務(wù)就掛預(yù)付賬款上了 現(xiàn)在這個錢對方也不可能給我們轉(zhuǎn)回來 這種情況怎么辦 是繼續(xù)放著嗎 預(yù)付賬款可以掛多久 到年底用不用確認壞賬啊
因為我之前的酒店這些都去的時候,他已經(jīng)開業(yè)好久了,這些東西都不用辦了,然后每個月他們也都是預(yù)打款,直接出納直接預(yù)打款,但是預(yù)打款以前我們那邊預(yù)打款的話也是工程。寫這個預(yù)交費用單子是,然后我們財務(wù)審核,然后出納付款,但是我不知道就正規(guī)來講應(yīng)該是怎么處理合適。
因為我之前的酒店這些都去的時候,他已經(jīng)開業(yè)好久了,這些東西都不用辦了,然后每個月他們也都是預(yù)打款,直接出納直接預(yù)打款,但是預(yù)打款以前我們那邊預(yù)打款的話也是工程。寫這個預(yù)交費用單子是,然后我們財務(wù)審核,然后出納付款,但是我不知道就正規(guī)來講應(yīng)該是怎么處理合適。
老師,我們公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后稅局看了報表,問預(yù)收賬款為什么沒有做收入,庫存價值為什么一直沒有變,這筆預(yù)收賬款是去年6月做的,當(dāng)時做的是銀存42萬7,應(yīng)收賬款42萬7,一直也沒有做收入,然后庫存是去年8月做的,我們實際也沒有庫存,當(dāng)時對方開了票給我們就直接入庫了,現(xiàn)在不知道怎么辦了?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
事業(yè)單位怎么處理?不確定要不要給對方提供服務(wù)的情況怎么處理?
好轉(zhuǎn)其他收入里面的。
什么意思沒懂?為啥要轉(zhuǎn)其他收入?
好,你們不是不還錢給人家了,也沒有提供服務(wù)。
能不能分類給講一下,我不太明白這個錢是可以不還的是吧?如果對方要求退還我們要怎么辦?只能還是嗎?1、還的話賬務(wù)怎么處理?2、不還又怎么處理?3、不還但是給提供服務(wù)怎么處理4、不還也不提供服務(wù)可以嗎?有時間限制規(guī)定嗎?怎么處理?
第一個能不能花錢?我不清楚啊,你們自己協(xié)商。 需要還錢就不能做其他的只能掛賬
還的話掛賬。 不需要還錢的,借預(yù)收賬款貸其他收入 沒限制時間
借預(yù)收賬款 貸事業(yè)收入 應(yīng)交稅費
要還的話只能一直掛賬?如果收到款當(dāng)月就直接確認了收入意思就是這筆款是不需要還的是吧?
啊對的,是這么做的。
謝謝老師!
不用客氣 工作愉快