實(shí)際銷售給你的那個企業(yè)他那邊能開出來嗎?開出來的有風(fēng)險
老師請問一下,我們公司7月份有一筆貨款的預(yù)付賬款,但是對方公司一直沒有開發(fā)票給我,對方公司也開不了貨款的發(fā)票,只能開服務(wù)發(fā)票。這種情況有什么辦法解決嗎?
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對方公司了,但是對方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯的發(fā)票銷售方也沒讓那個“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯的發(fā)票、對方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請問除了舉報投訴,還有沒有別的解決辦法
我司欠對方的工程專修款已經(jīng)付清了,可是發(fā)票沒給齊,對方不開過來了,要怎么辦呢?這個工程款前面對方起訴我司,走了調(diào)解程序,有調(diào)解書,規(guī)定了要付款,我們還有一家公司還有點(diǎn)沒付,現(xiàn)在對方又不開票過來還追款,前面調(diào)解書是其他人處理的,也沒注明沒收到發(fā)票,需要發(fā)票收到后在付款,沒有這項說明,我們是有幾個關(guān)聯(lián)公司找了這家裝修公司,調(diào)解書把幾個公司的放在一起了,我們要怎么處理呢
你好,請教一下供應(yīng)商A公司7月份多開了一張10萬發(fā)票出來,11月份對賬時我們公司才知道的,現(xiàn)在要他紅沖他不肯,說稅都繳完了,讓我們平價開給他們的關(guān)聯(lián)公司B公司,這B公司也是我們的供應(yīng)商,如果我開給B公司,我擔(dān)心會被系統(tǒng)預(yù)警,所以沒同意,然后A公司說那就當(dāng)他們沒開這張發(fā)票,我們不入賬稅局會找我們麻煩嗎?(農(nóng)產(chǎn)品 發(fā)票上是免稅的)謝謝。
老師,這個如何開建筑勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,因為要寫項目地址 1)公司相當(dāng)于買了 甲公司的物品40萬元,人家給你們公司開了發(fā)票 2)公司收了 長沙某公司的錢40萬元,長沙某公司要求開發(fā)票。 3)如果光是這兩個業(yè)務(wù), 就象普通業(yè)務(wù)一樣,直接開票就行, 但是, 看對話, 是不是 這個業(yè)務(wù)和上面的 起訴方有關(guān)系,導(dǎo)致開不了票。 還是有其他原因無法開票出去, 也沒辦法請教稅局, 能麻煩再說明一下嗎,
請問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時,合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值為零的部分,也就是說,虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定,超過這個限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請問現(xiàn)在申報個稅人數(shù)不能只申報1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級,想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項收入、殘疾人就業(yè)保障金的計稅依據(jù)各是什么呢?
老師,晚上好! 新到公司,公司賬務(wù)代賬公司做?,F(xiàn)在我過來不知道具體需要先做什么,在做什么!是否需要和代賬公司對接一下?請老師給予指導(dǎo),感謝!
請問怎么添加多家單位的個稅社保
老師,餐飲業(yè)成本核算主要是什么流程 我學(xué)了制造業(yè)成本核算能去上手餐飲嗎?