你好,可參考以下指引
https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_5089419110044875925&sourceFrom=search_a
老師,請(qǐng)問運(yùn)一批貨從一個(gè)城市到另一個(gè)城市的運(yùn)費(fèi)是入賬管理費(fèi)用還是入成本呢還是銷售費(fèi)用
老師 差旅費(fèi)是指,一個(gè)城市到另一個(gè)城市辦公 才能用的科目嗎?
老師,社保5月前在另外一個(gè)城市買,6月沒有買,7月在另一個(gè)城市買,可以正常使用嗎
老師,之前在另外一個(gè)城市上班,現(xiàn)在去另外一個(gè)省,上班,社保還是顯示最早之前的城市,是什么情況
公司的社保從一個(gè)區(qū)遷移到另外一個(gè)區(qū)辦完了,還需要在電子稅務(wù)平臺(tái)簽個(gè)什么協(xié)議??jī)蓚€(gè)區(qū)是一個(gè)城市的
我的情況大致是: 項(xiàng)目合同金額(或定案單金額):7 萬(wàn)元 政府清算減免了 1 萬(wàn)元 甲方實(shí)際支付:6 萬(wàn)元 - 我們按 6 萬(wàn)元開票!我們稅審說按7萬(wàn)確認(rèn)收入說是因?yàn)槎ò竼谓痤~還是7萬(wàn)!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對(duì)價(jià)走6萬(wàn)確認(rèn)收入呢?求助老師
老師,請(qǐng)問我是一般納稅人,我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對(duì)方想開紅字發(fā)票,我在8月報(bào)增值稅是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后對(duì)方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對(duì)方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進(jìn)維修費(fèi),這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請(qǐng)問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個(gè)公司,里邊有幾個(gè)員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的有
請(qǐng)問老師 我們公司自己的倉(cāng)庫(kù)出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問我們每個(gè)季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時(shí)候指定?做憑證的時(shí)候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施 辦法》的試點(diǎn)納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬(wàn)先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購(gòu)買單價(jià)為0.44萬(wàn)元/噸,按照投入產(chǎn)出法計(jì)算,該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 多少 萬(wàn)元
老師,23年一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票記到加油費(fèi)里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,不是對(duì)方直接減員,我們直接增員就可以了嗎?
公司是這樣操作,對(duì)方直接減員,我們直接增員
您剛才發(fā)的操作,是員工需要操作的嗎?如果員工不做任何操作,公司直接增減員,可以嗎?
是的,剛才發(fā)的操作,是員工需要操作的
員工不做任何操作,公司直接增減員,可以的
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!