?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務(wù)公司,我們財務(wù)做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補(bǔ)單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),我是依據(jù)店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
您好,曲老師, 我是昨天請教你的那個學(xué)生,印象對你很深刻,你答疑我很滿意,老師,昨天請教過你我企業(yè)有一部分檔口對外承包給(個人)經(jīng)驗餐飲,場地、服務(wù)員是我單位的,例如承包給自然人,他個人自己銷售餐飲食材,然后通過我們單位收款的直接到公戶,營業(yè)額百分核算比或者每個月固定管理費服務(wù)費,然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應(yīng)付款-某某貸主營業(yè)收入-管理服務(wù);然后我企業(yè)要從收到他們的營業(yè)額扣除屬于我們的管理服務(wù)費,余下的轉(zhuǎn)回給他們,這個轉(zhuǎn)款金額大會不會對我企業(yè)有風(fēng)險?
老師,這個月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進(jìn)貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請講一下,講的細(xì)致有耐心的請回復(fù),謝謝。
全電發(fā)票,租金發(fā)票的開具,有實操開具過的老師,麻煩回答一下,謝謝! 1、設(shè)置稅收編碼的時候,需要選擇單位,我選的月。請問這個和發(fā)票掛鉤嗎,如果掛鉤,我從發(fā)票上也看不出來選的月還是天呢,麻煩仔細(xì)看看發(fā)票再回復(fù),感謝感謝。 2、發(fā)票數(shù)量那里是寫面積的大小對不 3、如果發(fā)票數(shù)量是寫面積大小,那就是固定不變的,對不,那么,如果我是4個月租金加一起開,那么:總金額?面積=單價,,那么單價是不是每次開票都可以變的呢。還是說單價是每月單價,也是固定不可變的
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾, 1、現(xiàn)在材料單價我給系統(tǒng)工程用最新采購單價作為8月期初單價,采購進(jìn)來和生產(chǎn)領(lǐng)料就用月末加權(quán)平均單價讓ERP計算。還不知道結(jié)果算出來準(zhǔn)不準(zhǔn)。我沒來前系統(tǒng)是算不了成本的,簡單說就下單采購基本業(yè)務(wù)而以 2、意思我把老師這模版結(jié)果算出材料費,人工費、制造費用給全盤改她7月的財報就行了。材料進(jìn)銷存和成品進(jìn)銷存暫時不給她對吧 3、那我晚點把公司做幾類產(chǎn)品補(bǔ)充好。不做的就不填了吧。老師說的核算成本表類似合適你發(fā)給那個日企模版差不多對吧。 4、老師看我生產(chǎn)Bom截圖這里的用量結(jié)果是不是乘錯了,應(yīng)是乘組成量而不是批量吧。 5、老師是不是我司成本核算挺簡單的,現(xiàn)在是用品種法核算。之前我還想用分步法分項結(jié)轉(zhuǎn)那太復(fù)雜了,半成品又不賣的
老師您好 一般納稅人公司購進(jìn)商品100元,稅率13%,銷售出去按150,稅率13%,這個加多少稅點老板才不會吃虧 請問怎么計算呢
老師公司自然人電子稅務(wù)局申報個稅第一次登入密碼怎么設(shè)置,是法人個稅APP設(shè)置嗎?
企業(yè)總資產(chǎn) 就是資產(chǎn)負(fù)債表報表里 資產(chǎn)總計的期末余額那一欄么?
老師好,小東是小規(guī)模納稅人A公司的股東,同時小東又以自然人的身份接了B公司的一個施工合同(合同金額10萬元),是清包工,B公司要求小東要按合同金額開具發(fā)票,小東之后在電子稅務(wù)局自然人那里申請了一份10萬元的發(fā)票給B公司,請問小東開具10萬元發(fā)票是否有不合理的地方
老師 我們未開票收入 借方計入庫存現(xiàn)金嗎? 因為進(jìn)入的是私戶
老師現(xiàn)在小規(guī)模能開的專票的點有哪幾個點?
庫存產(chǎn)品發(fā)生銷售如何結(jié)轉(zhuǎn)成本、收入?
刪除辦稅人員的操作步驟可以寫出來發(fā)給我一下嗎?
老師您好,經(jīng)營租賃的稅率是多少
小規(guī)模月末結(jié)轉(zhuǎn)稅還是季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅
好的,單價是對的,數(shù)量和總金額是從成本 核算引過來的,單價是倒算的(金額除數(shù)量)
數(shù)量和總金額是從成本 核算引過來的, 但是我算了一下用單價*數(shù)量和引過來的金額不相等,您看下截圖
哦哦,我去看了,是我沒有確認(rèn)好,7月我們不能加權(quán)平均,只能用L 除 I列, 因為正常的話,成本核算的委外件是從這個表取 數(shù),現(xiàn)在是倒過來了
老師重新改下我看下,意思是用金額/數(shù)量。是嗎?那就是7月都不能用加權(quán)平均單價了。
對對,7月是這樣做,金額除數(shù)量,以后月正常這里出是用加權(quán)單價, 成本核算耗用多少委外件,是從這個表取數(shù)的,7月我們是反過來取數(shù)了,這是沒有基礎(chǔ)數(shù)據(jù),沒辦法,2表也要勾稽上
現(xiàn)在倒算6月的期末數(shù)很多是負(fù)數(shù)的。那意思是庫存不足
哦哦,不能讓期末為負(fù),我們期末用7月的盤點數(shù),倒算6月末的數(shù)量
7月的結(jié)余數(shù)我就是取盤點的。
老師意思是說,用7月最后一次盤點的數(shù)量作為7月結(jié)余是嗎?比如我7/26號盤點了,但是7/27-31這幾天領(lǐng)用的數(shù)不管了是吧
這就對了嘛,那不可能期末負(fù)數(shù)嘛,我們現(xiàn)在是倒算出7月初為負(fù)么,那這個好,把成本核算的委外領(lǐng)料改小,這樣成本就低了嘛,雖然數(shù)據(jù)和系統(tǒng)領(lǐng)料對不上,但7月本來也是對不上的,3個月以后能完全對上就很不錯了
老師,在確認(rèn)一遍,7月結(jié)余我是取7/26這天倉庫實盤的數(shù)量作為7月的結(jié)余對嗎?7/27到7/31日的領(lǐng)用不管了是嗎。
啊,咱是7.26盤點呀,要考慮的,報表不是月末數(shù)據(jù)為準(zhǔn)么,以后都是這個情況么,這就麻煩了,還要把后面幾天的領(lǐng)料和入庫存減或加上來
按7月的結(jié)余數(shù)量算出6月的數(shù)量結(jié)余,6月還是有負(fù)數(shù)數(shù)量??刹豢梢?月的結(jié)余不管了,負(fù)數(shù)就負(fù)數(shù)?
行呀,我們直接留下7月入? ,7月出,7月庫存