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我單位食堂外來人就餐,我們給他開了伙食發(fā)票100,收轉(zhuǎn)款100,做的科目為,借,銀行,帶其他應(yīng)付款,后來我們隊里來報銷伙食費1000,我們做賬,如何做,借,業(yè)務(wù)活動費900,其他應(yīng)付款100,貸銀行1000 預(yù)算會計,借行政支出900,帶資金結(jié)存900可行

2025-09-03 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 16:08

你好,你給別人開了是餐費100, 你得做收入 借銀行存款100 貸其他收入 應(yīng)交稅費 然后這個報銷的又是什么業(yè)務(wù)?

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你好! 計提工資 借:其他支出- 人工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-11-05
你好,單位由于卡號錯誤發(fā)生了工資退回,全部做相反分錄的
2021-05-06
你的第二個分錄你是計提這個費用,那么,如果說你收到這個計提的這個發(fā)票的時候,你是首先要把之前這個預(yù)提的給他沖紅,然后按發(fā)票金額正常記錄里的費用。
2020-12-05
沒問題,這相關(guān)銀行單據(jù)相互對應(yīng)就可以了
2021-09-27
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤
2025-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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