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車(chē)款總計(jì)1742681.42 8月賣(mài)車(chē)款1430000 24年3月開(kāi)始折舊,每月44472.22 金蝶業(yè)務(wù)系統(tǒng)已分?jǐn)?56027.74,怎么做帳

2025-09-02 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-02 11:46

同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn)清理986653.68
累計(jì)折舊756027.74
貸:固定資產(chǎn)1742681.42

借:銀行存款1430000
貸:固定資產(chǎn)清理986653.68
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 164513.27
資產(chǎn)處置損益 278833.05

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同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn)清理986653.68
累計(jì)折舊756027.74
貸:固定資產(chǎn)1742681.42

借:銀行存款1430000
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2025-09-02
在該業(yè)務(wù)中,24 年 11 月轉(zhuǎn)讓小汽車(chē)時(shí)已收到了全部款項(xiàng),即銀行存款 18000 元和庫(kù)存現(xiàn)金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不應(yīng)再做 “借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車(chē)服務(wù)公司 58000;貸:固定資產(chǎn)清理 58000” 的備查分錄,因?yàn)閷?shí)際沒(méi)有形成應(yīng)收賬款。 如果之前誤做了該備查分錄,要將 “應(yīng)收賬款” 平賬的話(huà),可以做如下分錄進(jìn)行沖銷(xiāo): 借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車(chē)服務(wù)公司 -58000 貸:固定資產(chǎn)清理 -58000 該分錄以紅字沖銷(xiāo)的方式將錯(cuò)誤記錄的應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)清理進(jìn)行了更正,使得賬目回歸到正確的狀態(tài),即不體現(xiàn)這筆不存在的應(yīng)收賬款。
2025-01-13
同學(xué),你好,針對(duì)之前的錯(cuò)賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機(jī)款加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了,按多少年折舊,這個(gè)要根據(jù)你公司的會(huì)計(jì)政策來(lái)決定,最少年限應(yīng)符合稅法要求就可以了,當(dāng)然你可以一次性稅前扣除,對(duì)于利息費(fèi)用,由于你公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你將兩臺(tái)控機(jī)的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了,不必按融資租賃準(zhǔn)則進(jìn)行處理哦。
2024-07-24
您好,先寫(xiě)變賣(mài)資產(chǎn)的分錄,損益科目用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替,滯納金記入營(yíng)業(yè)外支出 借:固定資產(chǎn)清理? 16000? 貸:固定資產(chǎn)? 16000 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款? ?5500? ?貸:固定資產(chǎn)清理? 5500/1.13? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?5500/1.13*13% 借:資產(chǎn)處置損益16000 -5500/1.13? ?貸:固定資產(chǎn)清理?16000 -5500/1.13 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交附加稅? ??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ??營(yíng)業(yè)外支出? 貸:銀行
2024-12-09
學(xué)員你好,保證金112740不能計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款
2023-08-30
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