按實際業(yè)務歸屬算:基建期停車場的收費,雖進了另一停車場公戶,但需單獨核算為該基建停車場的收入,申報納稅時按兩個停車場實際收入分別申報,待基建停車場手續(xù)齊后及時劃轉代收收入并留憑證。
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們取得的卡丁車票的收入就算是我們的主營業(yè)務收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入+銷項稅呀
老師我有個疑問。簡單說,舉個例子,100萬的車+購置稅108.9萬,然后租賃公司收車款總價108.9萬的4%的服務費44000,總開票是113.2萬,這是張增值稅專用發(fā)票,113.2萬票面金額其中的11.5%也就是13萬可以抵扣掉公司13萬稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開租賃費,可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因為是第一手買到融資租賃公司名下,買車簽合同的時候您就要確認好,7到10天以后車過戶到您指定名下(可以是任何個人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場價收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉113萬到個人賬戶要交的稅,113萬,正常交40%的稅,到個人賬戶67.8萬,要劃算很多!
老師,請問我公司和其他公司合作一個停車場項目,對方出土地,公司出錢建設,合作合同簽訂的是雙方按照凈利潤進行比例分配,請問我們公司支付對方分配利潤的時候對方是需要開發(fā)發(fā)票給我公司的是吧?還有對方收到公司款不開發(fā)票他們是違反稅法的是不是?還有他們有收入進他們繳納的土地使用稅這個費用不應該由我們公司來承擔對不對?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經咨詢老師一個早上了,還是不明白
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經咨詢老師一個早上了,還是不明白
請問老師,24年的進項稅額轉出現(xiàn)在補交增值稅如何做會計分錄?
老師,您好,我有筆11.56元的所得稅要退,現(xiàn)在不想退,很麻煩,請問調增金額怎么算?
先進先出法成本結存公式
老師,有沒有2019年-2022年的增值稅優(yōu)惠政策的條款
民辦非企業(yè)也有基本賬戶嗎
您好 老師,我現(xiàn)在有11.56元的退稅,但是我不想退,很麻煩,調增金額怎么算?
您好 老師,我現(xiàn)在有11.56元的退稅,不想退,調增金額怎么算
老師你好,加工廠加工費都一個價,加工完直接出,庫存商品數(shù)量金額式要怎么登,有課程沒
那些是收到專票不能稅前扣除的情況,做賬的時候注意什么
老師,如果和供應商的服務費合同是以總銷售額的1%為依據,請問是我給供應商開服務費發(fā)票,還是按返利讓供應商給我開紅沖發(fā)票?
好的,謝謝老師解疑
滿意請給五星好評,謝謝