等啥時(shí)候認(rèn)證了在記賬,可以的
我想問(wèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的,我們實(shí)際報(bào)稅的時(shí)候,不是只有認(rèn)證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時(shí)候又是收到發(fā)票就記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額那不是不匹配嗎
老師,現(xiàn)在不是取消發(fā)票認(rèn)證抵扣期限了嗎,那我今年一年的進(jìn)項(xiàng)票可以先不認(rèn)證,等到明年需要抵扣的時(shí)候在認(rèn)證可以吧?
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是指的已經(jīng)取得發(fā)票然后記賬了,但是沒(méi)有勾選認(rèn)證的發(fā)票呀?那這種情況是不是可以不做賬,發(fā)票先保留著,等需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證抵扣同時(shí)做賬呀?
請(qǐng)問(wèn)我公司進(jìn)項(xiàng)太多,那我不做進(jìn)項(xiàng),只做待抵扣增值稅,那我這個(gè)抵扣聯(lián)是不是要抽出來(lái)?等到認(rèn)證的時(shí)候,其他抵扣的票放在一起,也就是說(shuō),記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是不在一個(gè)月份的,可以這樣子嗎?
老師,做代賬,拿到一堆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我能不入賬嗎?等認(rèn)證抵扣的時(shí)候在計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。我看有的會(huì)計(jì)是放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額然后認(rèn)證時(shí)才轉(zhuǎn)出來(lái),我不認(rèn)證的時(shí)候就先放好發(fā)票,不做賬務(wù)處理不行嗎?
不都是9月交9月保險(xiǎn)嗎?月初交當(dāng)月的。還有9月交10月保險(xiǎn)的?
老師這個(gè)題的分錄幫寫下謝謝
老師你好,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,表五,左下角校驗(yàn)問(wèn)題出現(xiàn)黃色圈圈,請(qǐng)核實(shí)您公司是否為小微企業(yè),紅色感嘆旁邊是0,這個(gè)不影響吧,是不是能直接申報(bào)
之前我公司為A公司墊付線上平臺(tái)的充值費(fèi),保證金,現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開(kāi)具發(fā)票,之前墊付給平臺(tái)的款項(xiàng),平臺(tái)只是給我公司開(kāi)具的收據(jù),現(xiàn)在我公司必須對(duì)A公司開(kāi)票嗎?現(xiàn)在A公司非要我公司對(duì)他們開(kāi)發(fā)票,因?yàn)樗麄円呀?jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了,之前掛的全部是應(yīng)收
老師,我昨天聽(tīng)押題卷老師講,用投資性房地產(chǎn)進(jìn)行債務(wù)重組和非貨交貨不一樣,非貨交換視同買賣做其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),債務(wù)重組沖賬面 成本 公允,我怎么記得債務(wù)重組和非貨交貨都用其他業(yè)務(wù)收入,老師你看我是不是記混了,還是債務(wù)重組和非貨交貨固定資產(chǎn)是不是都要用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
老師,我們公司2016年12月開(kāi)業(yè),我查看了帶認(rèn)證勾選,未勾選認(rèn)證有2017年到2025年發(fā)票,總計(jì)10.5萬(wàn)。2025年的我可以不管,年底再說(shuō),但是2017年到2024年之間的發(fā)票,幾乎都是高速公路通行費(fèi)。百分之3的普通發(fā)票,和13%的專票,我全部打印出來(lái),勾選認(rèn)證,做費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅稅可以嗎,或者我應(yīng)該怎么操作
股東權(quán)益變動(dòng)表怎么編制,報(bào)表里每一個(gè)項(xiàng)目都是在哪里取數(shù)的
發(fā)起人以自己名義定立合同的,公司成立,為什么是設(shè)立時(shí)的股東承擔(dān)而不是發(fā)起人
老師,水路運(yùn)輸行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率平均多少呢?初創(chuàng)企業(yè)也大概多少呢?
老師 小規(guī)模超過(guò)三十萬(wàn)是按照全額交還是超出部分交呢