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我們收到一張成本專票,已經(jīng)抵扣,之后又紅沖了,相當于這張專票上的稅額是多交了的,怎么做分錄

2025-09-01 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-01 10:57

借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 -負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶6222 追問 2025-09-01 11:09

那應交稅費-進項稅額的金額就不需要紅沖了嗎

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快賬用戶6222 追問 2025-09-01 11:10

交增值稅多交的這部分金額怎么記分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-01 11:11

不是紅沖進項 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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