同學(xué),你好
你是說增值稅附表二 11欄數(shù)據(jù)??
老師,問下,外貿(mào)企業(yè)開過來的出口單 的運(yùn)輸發(fā)票專用發(fā)票的進(jìn)項稅額要怎么處理??需要認(rèn)證抵扣嗎??還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師 您好!請問印刷費、電腦這些的進(jìn)項稅額 外貿(mào)企業(yè)可以抵扣嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎
外貿(mào)貿(mào)易企業(yè),開進(jìn)來的進(jìn)項增值稅發(fā)票不能抵扣怎么做賬?木托發(fā)票金額10000,稅額1300,我們貿(mào)易企業(yè),木托不是主營產(chǎn)品不能抵扣
我們是外貿(mào)出口企業(yè),上月開了進(jìn)項票未認(rèn)證,未抵扣勾選,這個月票紅沖了,請問怎么報稅?
老師生產(chǎn)型企業(yè)計算稅的時候,是不是都有個虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個收發(fā)貨人跟報關(guān)單上對應(yīng)不上的問題
給項目上的員工公寓購買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來,合同價100萬,分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請款20萬,要會計開20萬發(fā)票,然后也開票了,但是甲方最后只給了10萬,那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請問老師這是什么情況?
記入長期待攤費用。是本月就開始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬股權(quán),是平價轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購鎖,還有很多和鎖一起送過來的零件,對方只能開鎖,不能開零件,這樣可以嗎
對的對的
同學(xué),你好
這個是填寫 本期申報抵扣的稅務(wù)機(jī)關(guān)出口退
稅部門開具的《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》列明允許抵扣的進(jìn)項稅額.
是轉(zhuǎn)內(nèi)銷用的
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!