計入工資,并入當(dāng)月工資申報
老師您好,我想請問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個公司員工的工資,那個公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個員工,但是不想交個稅,也不給他交五險一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報銷,這個應(yīng)該怎么處理,是給上級公司的員工報銷,他來我們地區(qū)的費用。但是這個員工關(guān)系不在我們公司。這個帳應(yīng)該怎么處理?
你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
老師,我們是勞務(wù)派遣公司 ,員工發(fā)生工傷 ,甲方賠錢給員工了,我們在跟甲方開票時,那邊少轉(zhuǎn)1萬元給我們,講作為員工的理賠費用 ,這樣合理嗎 ,我現(xiàn)在賬簿不相符,可以做營業(yè)外支出嗎
老師你好 我這邊之前付了一筆材料預(yù)付款 現(xiàn)在材料不用了 對方公司需要把錢退給我們 但是他們那邊用另外一個公司給退 這種情況怎么處理
老師,再請教一下,公司給員工買的意外險,保險公司給開發(fā)票,過了幾個月,有員工辭職,保險費給退回來了,這樣的話,保險公司需要紅沖發(fā)票,我們這邊該怎么處理呢
老師,本無付支無收,是什么意思
老師,內(nèi)帳爛賬整理,庫存現(xiàn)金要怎么整理呀
這道題不明白,能具體講講嗎?
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作
老師,我這啥情況呀,怎么調(diào)
老師您好,稅務(wù)局專管員打電話給我說我們的供應(yīng)商屬為異常經(jīng)營戶,讓我們做進項轉(zhuǎn)出我們應(yīng)該怎么處理?進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做?會計憑證應(yīng)該怎么做?
請問下,一般納稅人,月底有幾天未開票部分的收入要怎么報稅嗎,或者不用報,進項也沒開票
制造換電柜和電池,然后投入市場做換電租賃的企業(yè)(類似共享充電寶)請問回本周期怎么計算
老師 銀行對公賬戶還有法人賬戶被凍結(jié)原因是什么
老師,你好,請問我是做化妝品網(wǎng)店的,這個網(wǎng)上發(fā)票是怎么開的
但是他不是工資,一年的用證費用。
要求必須一次性給的。
是的,計入工資,并入當(dāng)月工資申報。因為對方不會提供發(fā)票
要留存什么資料嗎?這支付的用證費用對方要求匯款的不是他發(fā)放的工資卡信息。名稱是一樣的。
不用,并入工資申報即可
拿給他直接轉(zhuǎn)款1萬,備注什么呢?
直接轉(zhuǎn)款1萬,備注工資
他平時每月都有工資的,就這月發(fā)放多1萬工資?下月還是和以前一樣的工資可以嗎?
就這月發(fā)放多1萬工資,下月還是和以前一樣的工資,可以的
好的,謝謝
要不是同一工資卡可以?
不是同一工資卡,可以的