收到紅字發(fā)票,可做購入相反分錄,做進項轉出申報填寫
老師好!請問購買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開具,是一紅對一藍嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開一張藍字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過后原來整張藍字發(fā)票紅沖了,購買方無法認證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負數(shù)發(fā)票,購買方 如何處理 才能使原來的 發(fā)票重新抵扣呢
老師您好!本企業(yè)收到一張部分紅沖的已認證抵扣的進項發(fā)票,我賬務應該如何處理?謝謝
因發(fā)生退貨,供應商給開了紅字發(fā)票,上個月收到的發(fā)票我尚未認證,紅字發(fā)票金額小于上個月的發(fā)票金額,我該如何處理?假如上個月已經認證了發(fā)票,這個開了紅字發(fā)票,是需要進項轉出?
7月收到藍字發(fā)票金額10萬,稅額13000,已入賬 未抵扣。8月收到對應的紅字發(fā)票金額40000稅額5200.在8月我該如何做賬 、發(fā)票如何認證、增值稅申報如何填。
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務人員說有可能有個文件,關于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運輸資質,原來的主要業(yè)務是代理國際海運,現(xiàn)在擴展了一個海外倉代理業(yè)務,就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應收賬款。那應收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實就是預收,那報表資產表生成是重分類的,應收預收都體現(xiàn)了。那如果負債表設置以后不重分類要緊嗎?因為科目余額表就沒有預收賬款這個科目的,只不過是負債表自動重分類了。
公司可以幫股東關聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對方應該給我們開什么發(fā)票吶?
請問老師,結轉下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報表的第16欄次
若是部分紅字發(fā)票,對應的藍字發(fā)票可以勾選抵扣
我沒認證的藍字發(fā)票可以在8月認證,然后對應的紅字發(fā)票 填寫進行轉出欄就可以是嗎?紅字發(fā)票也不用認證。
是,沒認證的藍字發(fā)票可以在8月認證,然后對應的紅字發(fā)票 填寫進行轉出欄就可以
不能進行抵扣的專票,如何操作實現(xiàn)不抵扣?
有勾選不抵扣選項的
好的,謝謝老師。
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!