小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免增值稅的分錄怎么做?
您好,老師,請問一下,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬元增值稅減免,需要賬務處理嗎?分錄怎么寫呢?
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的,減免的2%的增值稅稅額做不做營業(yè)外收入呢?收入沒超過30萬不用交的增值稅稅額做營業(yè)外收入對不對?
老師,小規(guī)模納稅人季報,月超過十萬,季度不超過30萬,免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
老師 我之前退稅的單子進項票現在退不了、可以用來抵內銷嗎 、然后出口單子的票再補開1個點的普票進來
老師,生產工人的社保計入管理費用還是計入生產成本呢
提單上有兩個發(fā)貨人一個是我們公司,首單退稅行不行外貿公司首次下戶
A和B都是我們的公司,A公司和辦公地物業(yè)簽訂的合同,但是付水費電費都是B公司支付的,物業(yè)開具的公司名稱也是A公司,憑證附件后面是不是要附上一個B公司代支付的說明,每次都要付嗎
提單上發(fā)貨人有兩個一個是我們公司。首單退稅xbux
老師 我之前退稅的單子進項票現在退不了、可以用來抵內銷嗎 、然后出口單子的票再補開1個點的普票進來
你好老師,個體戶經營超市購買的制冷機5400元會計分錄怎么做
公司缺成本票,然后老板問能不能讓他弟弟,堂弟,堂妹這種關系的個體戶開票進來?他們經營范圍倒是差不多
老師好,本公司原有兩個股東A+B,注冊資金是500萬,因業(yè)務發(fā)展需要,需要增資擴股,將注冊資金變更為1000萬,變更后股東變?yōu)锽+C,將A的股權轉給C,這個流程應該怎么走?稅務和工商,以及需要繳納的稅種有哪些?需要準備的資料有哪些?
公司換名字了,快賬怎么修改
銷售時直接計入應交稅費-未交增值稅嗎?不用計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?
你是小規(guī)模就可以那樣做