你好,因為這個期出101052 0.16%2B本期借方78300減本期貸方148636 1.12出現(xiàn)了負(fù)數(shù),也就是你本期貸方支出的太多了 你看下銀行回單吧
應(yīng)收賬款期末余額為負(fù)數(shù)是什么意思?
財務(wù)費用期末余額為負(fù)數(shù),是什么原因?
應(yīng)收賬款期末余額為負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,請問應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)是什么意思呀?應(yīng)交稅費也是負(fù)數(shù),什么意思呀?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費 期末余額為負(fù)數(shù) 是什么意思呀
老師,繳納個人所得稅是什么分錄啊
公司,他在籌備期買的東西, 支付的裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進(jìn)去呢,懂的老師請回復(fù)
稅款s產(chǎn)生的滯納金 怎么記賬做分錄
老師好,建筑防腐企業(yè)承接個施工項目,能分包給個人,讓個人去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?比如承包價格180萬。。。
公司他在籌備期買的東西, 支付的成本 裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進(jìn)去呢
預(yù)付賬款期末余額在借方是欠對方的錢還是?
超過訴訟時效的期限時,申請人有起訴權(quán),不影響其實體權(quán)利。,老師,這句話是什么意思?
如果主營業(yè)務(wù)成本12萬 合同履約成本10萬 這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)合同履約成本
主營業(yè)務(wù)成本10萬 合同履約成本12萬 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少合同履約成本
老師,假如單位租入車輛,年租金是40000元,40000÷12=3333.33,月租金未超過4000元,出租方的個稅怎么計算呢。
銀行回單也不可能有負(fù)數(shù)吧
不能是負(fù)數(shù),所以讓你核對一下。
民豐銀行去年一直沒做賬,但是和江蘇銀行有往來賬,我現(xiàn)在補齊賬可以么?要反結(jié)賬重新改?
你好可以的 補進(jìn)來的
我不想補只想把導(dǎo)出的數(shù)據(jù)改一下,把期末余額和客戶對賬單余額一致.我標(biāo)紅的數(shù)據(jù)是什么?或者我怎么填可以使期末余額是我想要的數(shù)據(jù)?
你標(biāo)紅的數(shù)據(jù) 我們不知道是什么業(yè)務(wù)的? 借方表示你收到的,貸方表示支付出去的,我只能這么說,其他的業(yè)務(wù)我也不知道 你就去看一下你的對賬單里面,借方發(fā)生額是多少,貸方發(fā)生額是多少,核對一下發(fā)生額合計是不是一樣的。 如果這個發(fā)生額合計不一樣的話,你就去找每一筆明細(xì) 你截圖的這個沒有用,你得去找明細(xì),去找日記賬。
我標(biāo)紅的怎么填啊
本期的看不出來,因為這個需要看一個月的,是要看12月份,你給我發(fā)來的只能看本年累計, 本年累計借方填寫78300,貸方填寫1486361.12。
客戶提供了 24 年的明細(xì)賬,之前沒有做賬,我也不想補,我想根據(jù)對賬單把這幾個數(shù)據(jù)填上,算出來期末余額能對上就行
不是,科目余額表是錯的,因為去年一年沒做這個銀行賬
你按照我上面的人提供就行,你想要本月的話,你讓他發(fā)十二月份的