同學(xué),你好
一般是考慮企業(yè)要繳納多少稅。
如果企業(yè)不想繳納企業(yè)所得稅。那么就使得利潤總額為0
老師請教一下,怎么從報表中,在結(jié)合稅控盤統(tǒng)計出的開票數(shù)據(jù),來統(tǒng)計今年企業(yè)是否盈利,或要繳多少企業(yè)所得稅呢?比如說看9月的利潤表,在看截止到現(xiàn)在的稅款盤所開過的發(fā)票,謝謝了
一般納稅人沒有成本票,利潤總額是346788.99我需要交多少企業(yè)所得稅?具體怎么計算?
企業(yè)盈利15萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,這個金額是多少怎么看,結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少怎么算?
老師,我想算一下,利潤總額,和現(xiàn)在利潤表上的數(shù),還需要入多少成本,怎么算,從哪里看
老師,您好,請教下我們現(xiàn)在未分配利潤在1.34個億,公司要求把未分配利潤做到4千萬左右,我要怎么算我缺多少成本票?還有我現(xiàn)在的利潤總額是1.21憶,營業(yè)收入1.37億,按照正常2個點(diǎn)來算利潤額,怎么倒推缺多少成本發(fā)票?
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個稅700,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本6000貸:應(yīng)付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師6000貸:應(yīng)交增值稅-個人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細(xì)看一下會計分錄,可以這樣做嗎?
老師 個體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個體工商戶的名字 沒有問題吧
你好,老師暫估入庫第一步這個價格就是不含稅價格辦理入庫是吧?
老師,請問一下應(yīng)收賬款A(yù) 借方421018.65 ,其他應(yīng)收款借方A 730000萬,可以調(diào)到一個科目嘛?借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
老師,我開票本來應(yīng)該開139105,其中一臺手機(jī)少開了100塊,導(dǎo)致開票金額為139100,銀行存款已經(jīng)收到錢1391105,多的部分我報了無票要怎么做賬
上月已經(jīng)抵扣了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
客戶想注銷清稅,有留抵稅額需要退給客戶么?客戶不要退,做清稅注銷會提示我怎么處理這筆錢么
2003年啟用的設(shè)備(設(shè)備備查賬顯示),公司財務(wù)帳套里沒有找到這個設(shè)備的原值(帳套是21年建立),現(xiàn)在有一張關(guān)于這個設(shè)備的升級改造5萬元發(fā)票開來。這張發(fā)票怎么入賬呢?
請問老師,我們客戶退貨,但退的貨是好幾張發(fā)票上的一部分貨,我是不是要把對應(yīng)的發(fā)票找出來,然后挨張部分充紅?。?/p>
打到公賬的貨款是6300,可以開6400的發(fā)票嗎?
我現(xiàn)在利潤總額是-7000,想繳納 2000 左右企業(yè)所得,怎么計算需要準(zhǔn)備多少成本?
同學(xué),你好
你已經(jīng)是虧本的,你想要交稅,要增加收入而不是成本