您好,是的,這樣好些
銷售大敏給進貨方開了發(fā)票,銷售方要求把款打到個人戶,進貨方能用公戶打到人家個人戶嗎
客戶把貨款用對公戶打到我的私人賬戶,我會有什么風險嗎?
老師,私人賬戶代付款了,公司又把款打給私人,這類進項票能抵扣嗎?
貨物直接從供應商發(fā)給客戶。我們公司是中間商??蛻舭沿浛畲蚪o我們公司。我們公司收到貨款后把大部分貨款打給供應商賺點價差。請問我們公司需要開發(fā)票給客戶嗎?貨物沒有經過我們公司哦。
我公司的對公賬戶賬戶還沒辦下來,但是我的客戶著急要貨,他先把貨款打到我私人賬戶,我對公下來能給她開發(fā)票嗎
第一次接受銀行承兌 要先開通業(yè)務嗎?
我們公司進的貨過期丟掉了,做財產損失后,進項稅額要轉出嗎,相關文件有沒有
老師,養(yǎng)護費一般開什么成本票
老師,我問你一下,我們有兩個公司,各自獨立核算的,現(xiàn)在我們把一個公司的業(yè)務轉讓給另一個公司,兩邊公司的分錄怎么寫?
老師,公司買了豬,同時也買了豬飼料,請問豬飼料記生物資產對嗎?消耗性生物資產合理嗎
2024年公司購入3個辦公軟件,記為無形資產,總金額62933.88元,攤銷年限為3年,每月攤銷1748.15元。2025年8月財務審核賬務發(fā)現(xiàn),2024年4月當月未攤銷,2024年10月、11月、12月未攤銷。2025年1月-8月正常攤銷,不能反結賬,沒有計提盈余公積。公司適用企業(yè)會計準則,所得稅率25%,2024年利潤為負,虧損狀態(tài)。下面調賬分錄是否正確?是否考慮所得稅影響? 借:以前年度損益調整6992.6(1748.15×4) 貸:累計攤銷6992.6 借:利潤分配-未分配利潤6992.6 貸:以前年度損益調整6992.6
老師:單位給公司員工租賃車位的年費,是計入管理費用-車位費,還是管理費用—福利費
對方開了收據(jù)給我們。但是離的比較遠 可以打印圖片入帳嗎 還是一定要原件
老師 個體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個體工商戶的名字 沒有問題吧
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個稅700,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本6000貸:應付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師6000貸:應交增值稅-個人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細看一下會計分錄,可以這樣做嗎?
那每次進貨都要這樣操作嗎,
有沒有直接公戶全部轉的
開發(fā)票也是把稅點加上的嗎?
是呀,那有沒有公司直接把價格提高就不加稅點了
這種走私吧,不通過公賬