按稅法,這部分收入要按無票收入處理與申報(bào)
老師,我有個(gè)體工商戶是核定征收,一個(gè)季度定了6萬,征收率是5%,實(shí)際上沒有普票收入,開了20萬的專票,這個(gè)季度報(bào)稅都需要報(bào)那些稅,稅款怎么計(jì)算?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請(qǐng)教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
老師,個(gè)體工商戶,空調(diào)安裝維修,有2家,以前開票比較少,2家各年開100來萬發(fā)票,安核定征收,不開票的都是老板娘自己的微信收款,現(xiàn)在不是說風(fēng)險(xiǎn)大嗎,想去開戶銀行制作單位收款碼,這樣收到的錢是不是要按無票銷售做賬,以前的不用做,系統(tǒng)自己扣稅款。
老師,現(xiàn)在3月1日起不能用個(gè)人私戶收款了額,因?yàn)槲覀兒芏嗫疃际撬饺速~戶收錢的額,即使我們不用,但是客戶很多時(shí)候也要求私戶打款過去,他們也不想開發(fā)票,我們都是用個(gè)人微信收款碼收款的,這個(gè)現(xiàn)在有什么方法嗎?
個(gè)體戶,有停車場(chǎng)服務(wù)(租了一個(gè)停車場(chǎng)給別人停車包月交費(fèi))和其他安裝服務(wù)如監(jiān)控安裝服務(wù),消防維保服務(wù),沒有開對(duì)公賬戶,停車場(chǎng)服務(wù)收入不開票,其他項(xiàng)目會(huì)開一部分普票出去,收款都是直接到 經(jīng)營(yíng)者私卡上,核定征收,怎么報(bào)稅?核定征收是按開出去的發(fā)票額來收,還是按什么老板的私卡收入來收啊?按私卡來收的話,有其他收入銀行流水就很多了,按什么來報(bào)稅?。?/p>
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個(gè)稅700,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000貸:應(yīng)付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師6000貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細(xì)看一下會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做嗎?
老師 個(gè)體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個(gè)體工商戶的名字 沒有問題吧
你好,老師暫估入庫(kù)第一步這個(gè)價(jià)格就是不含稅價(jià)格辦理入庫(kù)是吧?
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款A(yù) 借方421018.65 ,其他應(yīng)收款借方A 730000萬,可以調(diào)到一個(gè)科目嘛?借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
老師,我開票本來應(yīng)該開139105,其中一臺(tái)手機(jī)少開了100塊,導(dǎo)致開票金額為139100,銀行存款已經(jīng)收到錢1391105,多的部分我報(bào)了無票要怎么做賬
上月已經(jīng)抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
客戶想注銷清稅,有留抵稅額需要退給客戶么?客戶不要退,做清稅注銷會(huì)提示我怎么處理這筆錢么
2003年啟用的設(shè)備(設(shè)備備查賬顯示),公司財(cái)務(wù)帳套里沒有找到這個(gè)設(shè)備的原值(帳套是21年建立),現(xiàn)在有一張關(guān)于這個(gè)設(shè)備的升級(jí)改造5萬元發(fā)票開來。這張發(fā)票怎么入賬呢?
請(qǐng)問老師,我們客戶退貨,但退的貨是好幾張發(fā)票上的一部分貨,我是不是要把對(duì)應(yīng)的發(fā)票找出來,然后挨張部分充紅???
打到公賬的貨款是6300,可以開6400的發(fā)票嗎?
那就是要單獨(dú)去稅務(wù)局申報(bào)了
系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),自動(dòng)申報(bào),不用自己申報(bào)?
是的,核定的,沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,只有增值稅申報(bào)表,自動(dòng)取數(shù),自動(dòng)申報(bào),一個(gè)季度到了自動(dòng)賬戶扣款。
這種情況,可以暫時(shí)不理會(huì)沒開票收入了。
好的,核定是核定,但開票的金額已經(jīng)超過了核對(duì)的金額。
超過了核定征收的金額
已經(jīng)超過核定,就會(huì)按開票金額來征收。即現(xiàn)在的開票多少來收的。
未開票收入要報(bào)稅的話,要單獨(dú)去稅局申報(bào)了。