上午好呀,成本那個表現在加不了,因為沒有具體的數據嘛,以后做的那個分品種的總表,復制耳機的2列,再粘貼,改為半成品就行,我以前在日企業(yè)也是這樣的,這樣核算簡單點 2.月末一次加權平均好
老師,我們公司是生產塑鋼模板,模具的工業(yè)制造業(yè)企業(yè),我也才來這家公司三個月的時間。對于成本核算這塊。目前公司是要求用新的方法來核算成本。最后一張表是我們的成本計算明細表。我暫時插入了兩列,領導是讓每個產品對應用料的單價來核算。之前我們是所有產品拉了個平均單價來核算成本的。但是有個問題,我們有個舊模板回收的,就是,我們賣給客戶的模板,用回收價回收回來,破碎后變成舊料,再生產,再售出。對于舊料這塊的成本說是按照先進先出法來算。但是,我們只有舊料回收購進的明細,沒有發(fā)出(領用的數據)。您看下我們公司財務顧問跟我說的。她讓我根據成本倒算領用舊料的數據。這種要怎么倒算呢?
老師有個問題他們買源頭料1000KG,單價16元,進行加工,需要投入X元,對方不收取加工費,要扣除加工后材料y千克作為加工費。送回來1100千克。這些字母代表不知道數據和金額。并給了單價1100千克對應單價15.5元。領導讓掛源頭那家賬上,我說需要知道中間環(huán)節(jié)吃掉了多少材料,價值多少加工費。領導讓我不用做加工費這筆賬,不付錢,問我做他干什么,不配合給數據。我無法獲取。我核算成本材料金額這塊怎么計算呢?能直接不管加工費的事嘛。還是估算一下也要入加工費?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師還記得前天我問售后機的事情嗎?把之前混在原材料和制造費用里的售后機成本暫不挑出來重新歸類,就是前面的數據暫時不管吧, 然后全盤會計意思說,用表格反應售后機,用EXCEL表格反應,不在財務里面改科目, 然后7月份報表,7月份建科目? 老師我是小白,用表格反應售后機,用EXCEL表格反應,可以解析一下,其實我不懂的?;蛘吣0媸鞘裁礃拥?,叫我做我都不知道怎么做
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師你幫我做一個模版就好了,我發(fā)的這些都是從ERP里面導出來的,不是我做的。全盤說的按老板去做,我不知道怎么做。雖然說是做耳機和音響、耳機的配件,但是每個機型BOM不一樣的,我現在還沒有理解怎么算出7月成本然后讓全盤改7月的財報。
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,委外回來的也按損耗率算的。系統數據進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調系統數咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領料就是我7月的耗用?,F在看這意思主要把材料實際結轉
我有兩個問題,第一為什么預交的3.18增值稅為什么不用交城市維護建設,教育建設稅和附加稅呢,第二,而且這里的城市維護建設稅和附加稅為什么沒有減半征收呢?
請問體檢中心的體檢業(yè)務中包含的早餐費和茶歇費如何入賬?
出現黃色感嘆號,不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調整的收入成本賬上在25年還用調整嗎,調整的話分錄怎么寫,比如收入在預收未確認收入,成本多計,謝謝
老師,網上查發(fā)票的真實能否查到發(fā)票的具體內容
老師好,社會平均工資是稅前應發(fā)工資嗎?
合同規(guī)格型號太多,有五六十個規(guī)格型號,怎么填報關單怎么開票呢
請問:外幣專門借款在資本化期間匯兌差額應該資本化,外幣一般借款無論資本化期間都是費用化對嗎
公司工資10000,請問給稅務交工會經費怎么計算
憑證匯總表的打印只選擇當月就可以吧?
那這樣豈不是算半成品成本了。7月成本我也要加上它的半成品成本才是最終的產成品成本啊。我怎么銜接呢。這我真沒明白
您好,我們那個耳機的BOM里有半成品么,有半成品才需要核算嘛,沒有的話,要換BOM表
姑娘,我們那個生產入庫BOM里有半成品么,
按工單的話是是有BOM的老師,但是我要重新導。
那我導的話是不是算7月入庫的半成品BOM。那我怎么跟7月入庫的產成品成本。
好的,重新導BOM,另外,還得跟老板確認,半成品按多少比例分人工和制造費用,一起在那個表里一起按數量分了,會循環(huán)計算失敗的
老師核算7月是不是可以這樣,把7月入庫的成品Bom拆成物料,算工單數量乘以Bom物料數量就是工單的用量數量,并算出Bom產成品原材料金額 2、導工單實際領料。成本做一個Bom工單標準金額,做一個實際工單領料金額 3、因為現在按領料單核算。子件是不知道成本的,只有算出這個半成品物料才等于子件單價,您說是嗎 4、半成品按多少比例分攤要問老板嗎?那后面是不是要增加半成品科目了?
1.不會,直接領料明細表就是7月生產實際領料 2.BOM領料是比對 超領多少 3.定好半成品怎么分攤人工和制造就能算了 4.對的,因為半成品在倉庫也是有庫存的,如果只是在生產線上有,就不用單獨核算半成品
倉庫沒有半成品庫存的,產線做好半成品直接掃碼轉下一工序了。不會把半成品拉去倉庫放的老師。
哦哦,那我們不用核算半成品了,又不賣,其實就是在產線上,每月數量是差不多的
1、那我7月份要做的是,7月生產入庫的BOM把它拆成材料去算用量和損耗率。星期天老師引用的生產入庫BOM我看是沒有拆成材料的。 2、把成品一級BOM領料單二級BOM領料單三級BOM領料單拆出來就能算出整個成品的原材料成本了??梢赃@樣嗎 3、不核算半成品,那就算7月成品入庫的成本,料工費都攤在7月成品入庫里面了是嗎?其他都算在制品不結轉成本對吧
不好意思呀,今天太忙了,沒在線上,剛看到信息 1.這個就是拆成材料的,我截圖在下面 2.我們不是有現成的生產入庫BOM,這個是不是拆到末級的,我就是從這里抓的數據 3.不是,制造費用和生產成本全部結轉掉,不留余額,實際成本法,發(fā)生多少結轉多少,我們認為在線上的在制品每月數量是差不多的,就不用管半成品了
1、老師是用截圖這份拆到最末級的,我備注有“拆成材料”了的工作表,制造費用和生產成本全部結轉掉,不留余額。 2、我的意思是生產成本和人工和制造費用全部結轉到7月成品總入庫數125175pcs里面,就不管半成品是這樣嗎?
老師請看截圖,
您好,1.可以的,這也只是我們看生產超領了多少用,成本核算的金額是不影響的,我們現在材料的單價取到了沒 2.是的,不管半成品了,這個方法可行的,我在日企時也不考慮這些不銷售的,只留在產線上的半成品
1、材料單價我只能取最新的采購單價了 2、老師你是用我上面截圖這個BOM嗎?我看你模版那不是,模版那僅是包裝部分的BOM,那我換成最末級的BOM了(含成品的子物料和半成品子物料、委外的子物料。
1.這次可以用最新單價的, 2.好的,需要我來操作么,再我一份到郵箱
好的,BOM拆成物料了已發(fā)老師郵箱了,然后單價我還沒有導,老師把BOM在合成一下就好。領料單明細我要手工老數據出來才行,今晚可以幫我做好嗎
可以的哦,按現在發(fā)的BOM更新數據是吧,我現在去收郵件
是最新Bom 是的。 2、如果只知道每段工序的標準工時可以算出產成品的標準工時是多少嗎?
我覺得可以,就是各工序的標準工時相加
是不是這個G列是拆到末級,這個當BOM領料,是不是