同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
老師,從建行的貸款入賬,借:銀行存款—農(nóng)行 貸:銀行存款—建行,對(duì)嗎?
老師,問銀行貸款,收到貸款做,借,銀行存款,貸:短或者長期借款,那利息需要計(jì)提嗎,還是就只在支付的時(shí)候做,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,貸,銀行存款?
借,銀行存款100萬貸,長期借款100萬借,在建工程90貸,應(yīng)付利息90借,應(yīng)付利息90貸,銀行存款90借,長期借款100貸,銀行存款100
老師,請(qǐng)問下2021.12收到季息,不小心將銀行存款和利息都放在了貸方,即貸:銀行存款 100 貸:利息 -100,2023年1月份重新做了一張,貸:銀行存款 -100 貸利息 100.做了一張正確的,借:銀行存款 100 貸:利息-100,對(duì)么
銀行存款利息收入會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款 貸:利息費(fèi)用 還是借:銀行存款 貸:手續(xù)費(fèi)?
燃料油新辦企業(yè)需要哪些資料,賬目怎么做?
嵌入式軟件軟硬件合并開票時(shí)必須備注軟件銷售額嗎?開票名稱含了軟件簡稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?
股東之前轉(zhuǎn)來一筆200000萬的款,我放到資本公積去了,現(xiàn)在工資準(zhǔn)備不做了老板說那筆是借款才對(duì),這種怎么做呢,還能改回來嗎?,改了有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),我們發(fā)貨發(fā)到山東。對(duì)方讓我們開票開到安徽。那個(gè)老板安徽也有公司。這會(huì)用合同和安徽錢,也是安徽給我們付款,發(fā)票也是開給安徽。目前就是物流不一致。這個(gè)要怎么處理???
老師,我們和供應(yīng)商買牛肉,退票重開了,又換了一個(gè)稅目,您幫我看看,這個(gè)能用嗎
請(qǐng)問稅控盤的維護(hù)費(fèi)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅額),那在申報(bào)的時(shí)候減免了,要做分錄嗎?
稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名也過了嗎?
老師,建筑勞務(wù)分包有限公司提示要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告,請(qǐng)問什么情況下申報(bào)這個(gè)報(bào)表?謝謝
老師,餐飲行業(yè)成本卡是如何設(shè)計(jì)的,有模板嗎?
老師,購買機(jī)動(dòng)車,服務(wù)費(fèi),裝潢裝飾是不算固定資產(chǎn)里面的吧。
老師 開的是普通發(fā)票,我做的是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出? 貸:銀行存款,這么做賬是反了嗎?
同學(xué),你好
你是支付利息。分錄
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
貸:銀行存款
銀行給我們開的普通發(fā)票,做賬是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款 對(duì)的是吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師,我們是3 月份支付的這比費(fèi)用,現(xiàn)在才來發(fā)票,這個(gè)賬這么做對(duì)嗎?
同學(xué),你好
那你3月份做
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
貸:銀行存款
8月收到發(fā)票
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
貸:銀行存款