您好,若某批次加工量為100噸 → 總費(fèi)用 = 100 × 6 = 600元
扣除稅款 = 600 × 7% = 42元
乙方實(shí)收 = 600 - 42 = 558元
相當(dāng)于實(shí)際單價(jià) = 558 ÷ 100 = 5.58元/噸
甲方把某工程的一部分承包給乙方,乙方負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的生產(chǎn)及其安裝,乙方又和丙簽訂了該項(xiàng)安裝工程的安裝協(xié)議,在協(xié)議中,說(shuō)明了安裝費(fèi)用,及付款方式,也說(shuō)明要扣除稅點(diǎn),但是沒(méi)有明確的說(shuō)明扣除多少稅點(diǎn)?,F(xiàn)工程完工,甲方要求乙方出具增值稅專用發(fā)票,乙方從對(duì)丙支付的安裝費(fèi)用中,扣除百分之十一的稅的。乙方有一個(gè)加工廠,日常生產(chǎn)的就是該項(xiàng)工程的材料。請(qǐng)問(wèn),這樣做合理嗎?如果不合理,請(qǐng)說(shuō)明
您好,我是乙方,在甲方提供的場(chǎng)地和固廢材料中提取更高品味的材料,所使用的技術(shù),機(jī)械,人工是乙方的。雙方結(jié)算時(shí)我方應(yīng)出具的增值稅專用發(fā)票稅率可否為機(jī)械加工13%;人工費(fèi)6%。謝謝老師
甲企業(yè)2023年4月委托乙企業(yè)加工化妝品B并收回,發(fā)出材料成本合計(jì)24000元,支付加工費(fèi)餅取得專用發(fā)票注明加工費(fèi)1500元,價(jià)稅195元,受托方同類(lèi)產(chǎn)品無(wú)市場(chǎng)售價(jià),計(jì)算它的消費(fèi)稅和增值稅。
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個(gè)項(xiàng)目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項(xiàng)目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開(kāi)60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢(qián)轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開(kāi)給乙方。等甲方讓乙方開(kāi)票,乙方收到甲方工程款時(shí)乙方在把我前期已借款名義的錢(qián)轉(zhuǎn)給我們。我們?cè)诤怂阆虏牧戏娇傆?jì)開(kāi)給乙方多少進(jìn)項(xiàng),乙方開(kāi)給甲方多少銷(xiāo)項(xiàng),算出差多少票我們?cè)诎巡畹钠遍_(kāi)建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時(shí)候,乙方就扣除2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問(wèn)一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
甲公司與乙工廠洽商成立一個(gè)新公司,雙方草簽了合同,甲公司要將合同帶回本部加蓋公章,臨行前,甲公司法定代表人提出,乙工廠須先征用土地并培訓(xùn)工人后甲公司方能在合同上蓋章,乙工廠出資1000萬(wàn)元征用土地培訓(xùn)工人,征地和培訓(xùn)工人將近完成時(shí),甲公司提出因市場(chǎng)行情變化,無(wú)力出資設(shè)立新公司,要求終止與乙工廠的合作。乙工廠遂起訴到法院。 請(qǐng)問(wèn):(1)甲公司與乙工廠之間的合同是否成立,為什么? (2)甲公司應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任,為什么? (3)乙工廠能否要求甲公司賠償1000萬(wàn)元的損失?為什么?
老師,我們一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢,成本這塊也要取消,現(xiàn)在在填情況說(shuō)明,怎么填發(fā)票明細(xì)反饋?里面的發(fā)票問(wèn)題情況是寫(xiě)有問(wèn)題還是無(wú)問(wèn)題?發(fā)票稅前扣除情況,是填可扣除還是填不可扣除?
剛下考場(chǎng)問(wèn)個(gè)考試題,應(yīng)付賬款付款信用期是60天,每年是360天,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)是360÷60=6次,年收入是8000,應(yīng)付賬款平均余額是8000÷6=1333.33。 對(duì)不?
@董老師,你好,長(zhǎng)投減資提問(wèn)的。
老師,我們是餐飲公司,客戶要求我們開(kāi)專票,我們應(yīng)該加幾個(gè)點(diǎn)?怎么計(jì)算的?
開(kāi)發(fā)票 雪糕開(kāi)什么類(lèi)
開(kāi)發(fā)票 雪糕開(kāi)什么類(lèi)
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費(fèi)用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動(dòng)車(chē)店銷(xiāo)售車(chē)+租車(chē)+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
乙方按6元/噸開(kāi)具 增值稅普通發(fā)票(或?qū)S冒l(fā)票);
甲方收到發(fā)票后,按7%比例預(yù)提稅款(如案例中的42元);
剩余93%(558元)支付給乙方
合同中沒(méi)有規(guī)定稅點(diǎn)多少的,甲方為什么按7個(gè)點(diǎn)算?而且乙方自己交稅開(kāi)發(fā)票給甲方,為什么自己出的發(fā)票款甲方還要在加工費(fèi)里面扣除?是不是這樣扣除不合理?
這種一般是按合同約定的來(lái),不能想是什么就是什么
就是你們事先就要先約定好的