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老師,退回車位費會計分錄,借:銀行存款,貸:管理費用嗎

2025-08-23 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-23 14:10

同學,你好
管理費用,放在借方負數(shù)

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快賬用戶2630 追問 2025-08-23 14:28

是的,等真正做賬的時候管理費用我會放借方前面加負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-08-23 14:29

同學,你好
好的,你的分錄正確

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快賬用戶2630 追問 2025-08-23 15:06

老師分錄借:銀行存款1894.2,借:管理費用:-1804,進項稅額轉(zhuǎn)出90.20,平臺上需要把它這張進項轉(zhuǎn)出勾選對吧

老師分錄借:銀行存款1894.2,借:管理費用:-1804,進項稅額轉(zhuǎn)出90.20,平臺上需要把它這張進項轉(zhuǎn)出勾選對吧
老師分錄借:銀行存款1894.2,借:管理費用:-1804,進項稅額轉(zhuǎn)出90.20,平臺上需要把它這張進項轉(zhuǎn)出勾選對吧
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齊紅老師 解答 2025-08-23 15:07

同學,你好
進項稅額轉(zhuǎn)出,勾選平臺不做操作,在增值稅申報里面填寫就行

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快賬用戶2630 追問 2025-08-23 15:09

退回進項轉(zhuǎn)出的會計分錄您幫我看看,怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-08-23 15:19

同學,你好 借:銀行存款 1894.2 借:管理費用 -1804 借:應交稅費-應交增值稅-進 -90.2

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快賬用戶2630 追問 2025-08-23 15:33

進說的是進項稅額吧!

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快賬用戶2630 追問 2025-08-23 15:42

老師是這樣吧!跟進項稅額轉(zhuǎn)出沒關系吧!有點混了

老師是這樣吧!跟進項稅額轉(zhuǎn)出沒關系吧!有點混了
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齊紅老師 解答 2025-08-23 15:52

同學,你好
是的,分錄是收到紅字發(fā)票的分錄

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快賬用戶2630 追問 2025-08-23 16:11

在增值稅申報系統(tǒng)里在主表和附表幾需要填寫稅額

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齊紅老師 解答 2025-08-23 16:15

進項稅額轉(zhuǎn)出需填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第13欄“本期進項稅額轉(zhuǎn)出額”,并根據(jù)不同轉(zhuǎn)出情形在對應欄次(如第14-23b欄)填寫明細。

?第13欄“本期進項稅額轉(zhuǎn)出額”?:匯總反映所有需轉(zhuǎn)出的進項稅額,按表內(nèi)公式計算填寫。??

?第14-23b欄?:根據(jù)轉(zhuǎn)出原因分類填寫明細,例如:
紅字發(fā)票信息表注明的稅額填至第20欄;??

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快賬用戶2630 追問 2025-08-23 16:26

老師,我明白了,到時候就在增值稅附表二里的進項稅額轉(zhuǎn)出20欄里填寫數(shù)字90.2對吧!其他的不需要操作了是嗎,月底賬務還需結(jié)賬嗎

老師,我明白了,到時候就在增值稅附表二里的進項稅額轉(zhuǎn)出20欄里填寫數(shù)字90.2對吧!其他的不需要操作了是嗎,月底賬務還需結(jié)賬嗎
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齊紅老師 解答 2025-08-23 16:28

同學,你好 其他不用操作了。 賬還是正常做的

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快賬用戶2630 追問 2025-08-23 16:42

老師,除了做這個賬務,月底還需要結(jié)賬增值稅嗎

老師,除了做這個賬務,月底還需要結(jié)賬增值稅嗎
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齊紅老師 解答 2025-08-23 17:10

同學,你好 增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)的,正常結(jié)轉(zhuǎn)

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借 管理費用 -800 貸銀行存款 -800
2023-02-07
你好,需要通過? 應付職工薪酬—社保? 科目核算才是的?
2022-05-04
你好,正確的分錄:借 管理費用-工會經(jīng)費 貸 應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借 應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸 銀行存款 返還 借 銀行存款 貸 應付職工薪酬-工會經(jīng)費 返還移交工會時 借 應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸 銀行存款
2020-10-29
借銀行存款 借管理費用在借方負數(shù)
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