不需要的,你在9月申報的時候進項轉(zhuǎn)出就行
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
我們屬于潤滑油銷售,11月下旬發(fā)現(xiàn)廠家開錯了一張發(fā)票,但我已勾選入庫,需要我開一張紅字信息表,廠家才能開紅字發(fā)票,根據(jù)系統(tǒng)提示我先抵扣勾選本發(fā)票,廠家開紅字發(fā)票。12月申報十一月的報表,提示要進項稅額轉(zhuǎn)出,但發(fā)票勾選系統(tǒng)沒有我開信息表的那張發(fā)票,怎么辦?而且進項稅額系統(tǒng)提示跟我的發(fā)票也不一致
我有張2020年的茶葉發(fā)票,2020年因為抬頭開錯了進項沒抵扣沒勾選,我2023年發(fā)現(xiàn)了這個發(fā)票勾選抵扣完了,做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負數(shù),貸進項稅正數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對稅號是我們公司但是抬頭不是我們公司,需要對方重新開,那我已經(jīng)勾選抵扣的做個分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛???還是有啥復雜的程序??還是原來2月的分錄要紅沖??
老師,我想咨詢下,就是我們是一般納稅人收到了一張紙質(zhì)的專票,然后12月份我們進行了勾選,但是未確認因為還沒到申報期確認不了。12月份我們又在數(shù)電系統(tǒng)進行了部分紅沖(銷售折讓),這個詳情里面有剩余籃字發(fā)票金額,但是我們又返回去到已勾選發(fā)票那里就查不到這張已經(jīng)勾選的發(fā)票了。全量發(fā)票查詢又顯示這整張發(fā)票是紅色的。這個下個月報稅的時候會不會出現(xiàn)抵扣不了的情況呀。
請問:最高額抵押啥意思,實際發(fā)生的債權(quán)余額高于最高限額,不懂這句話啥意思?
老師,債券投資,25年新增的部分,如果沒有減值,處置時差額計入投資收益,如果減值了,是不是相對減值計提的差額就去信用減值損失,
哪些類目可以有國補????
股東相同,注冊的兩個公司,一個一般納稅人A,一個小規(guī)模B,員工有重疊人員一人(B公司法人代表人在A也有工資),小規(guī)模公司一般對接開普票的客戶,這個兩個公司有哪些潛在風險呢
有沒有靠譜的行業(yè)增值稅稅負率表?
研發(fā)的工資增值稅,所得稅怎么算
你好同一個法人,兩個單位互相可以買貨嗎?
代賬好干還是中小企業(yè)小規(guī)模好干
對公給出納轉(zhuǎn)賬 全是無票支出 后期怎么處理 用發(fā)票沖還是還錢還回去
老師9題ab錯在哪里了?
那需要讓對方開正確的發(fā)票過來嗎
開紅字,然后9月申報的時候怎么調(diào)?
是的=,需要對方重新開票過來的
就是現(xiàn)在需要對方重新開,我在9月的時候做進項轉(zhuǎn)出就可以,不需要更正7月所屬的申報,這樣嗎?
是的,就是那樣子的
那這樣操作后,9月的時候,會補稅嗎,應該不會吧,到時候進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在開正確的勾選,互相抵消,是這樣理解嗎
不會補稅的,新勾選的抵消掉了