久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

公司給財務轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 實際是無票支出 后面用發(fā)票沖還是 還回去

2025-08-22 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-22 18:20

不還錢也不需要發(fā)票 他支付出去的證明以及其他的比如你單位的入庫單 服務結(jié)算單 對方貨單等

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
不還錢也不需要發(fā)票 他支付出去的證明以及其他的比如你單位的入庫單 服務結(jié)算單 對方貨單等
2025-08-22
這個備用金用的什么業(yè)務上了?
2025-08-22
那么怎么做平賬呢?出納不是把錢私吞了?
2025-08-22
你好 備注備用金 就行了。 到時 用相關的費用票據(jù)來做賬。匯算調(diào)整
2021-03-08
報銷和備用金的區(qū)別 報銷是員工先墊付公司業(yè)務費用,再拿發(fā)票向公司申請補償。備用金是公司先借錢給員工用于零星支出。 報銷是公司補償員工墊付的錢,備用金是公司借給員工的錢。 相關操作的名稱 用發(fā)票抵備用金的過程叫報銷,也可以理解為還備用金。
2024-12-05
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×