那個(gè)利息沒(méi)法稅前扣除的,還是掛老板的賬
公司去年成立的實(shí)收資本為零,老板一直用自己的錢(qián)往公司投入都記不到了其他應(yīng)付款,員工開(kāi)支每月開(kāi)支八萬(wàn)多沒(méi)有從公司銀行中賬戶走,老板說(shuō)是他個(gè)人給員工開(kāi)支了,所以我把這筆賬掛到其他應(yīng)付款可以嗎正好充老板的帳。說(shuō)明(他這個(gè)公司是咨詢業(yè),成本就是人工,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款工資,可以嗎?我是代帳的
老師,公司今年貸款了500萬(wàn),現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián),(之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走),現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn),現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn),我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬(wàn),我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn),那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎?
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒(méi)有問(wèn)題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
稅收分類編碼查詢路徑在哪里 國(guó)內(nèi)開(kāi)銷售發(fā)票時(shí)
在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中,采購(gòu)材料的這部分可以作為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎 有相關(guān)政策嗎
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后在利潤(rùn)表屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
甲公司占乙公司70%的股份,賬面1000萬(wàn),甲公司出售該公司30%的股份,賣多少留多少? 甲公司占乙公司70%的股份,項(xiàng)目1000萬(wàn),出售30%的股份,賣多少留多少
想用公司投資一個(gè)員工,他講課當(dāng)法人不出資金占股百分之六十,公司出資金十萬(wàn)占百分之四十,怎么注冊(cè)合適
老師好,給我發(fā)一個(gè)雞蛋自產(chǎn)自銷村委證明的模板
請(qǐng)問(wèn)老師,如果2025年6月取得的成本票,當(dāng)月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在要把已經(jīng)入賬的成本拿到2023年度企業(yè)所得稅抵成本可不可以?
c項(xiàng)錯(cuò)在哪,趙某喪失未繳納出資股權(quán)的時(shí)間是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,A公司是小規(guī)模納稅,這個(gè)月8月份正在準(zhǔn)備辦理注銷。(原A公司業(yè)務(wù)很少,一名員工,是法人,每月申報(bào)納稅,這名員工是7月份退休的)8月份開(kāi)始A公司已沒(méi)人員上班了,請(qǐng)問(wèn)9月份申報(bào)A公司個(gè)稅,是否要0申報(bào)A公司的個(gè)稅?還是不用申報(bào)個(gè)稅?
殘保金申報(bào)的平臺(tái)是哪個(gè)
利息劃扣的是老板個(gè)人的卡,與公司無(wú)關(guān)。賬面也沒(méi)計(jì)提該筆貸款的利息